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安全生产分级管控内容?【五篇】

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内容是汉语词汇,拼音是nèi róng,意思是指事物所包含的实质性事物。一个艺术作品的表现、基本含义、意味或审美价值。内容关涉的是我们在艺术作品中感受到的感觉的、主观的、心理的和情感方面的意涵,与我们对描绘性方面的单纯知觉相对, 以下是为大家整理的关于安全生产分级管控内容?5篇 , 供大家参考选择。

安全生产分级管控内容?5篇

第1篇: 安全生产分级管控内容?

安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882—2016)1、范围

本标准规定了山东省内企业风险分级管控体系建设的基本要求。

本标准适用于指导山东省内各行业领域风险分级管控体系细则、实施指南的编制。

2、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 23694—2013 风险管理 术语

3、术语和定义

GB/T 23694—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1、风险 risk

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

改写GB/T 23694—2013,定义2.1。

3.2、可接受风险 acceptable risk

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

3.3、重大风险 major risk

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

3.4、危险源 hazard

可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。

在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时,危险源可称为危险有害因素,分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

3.5风险点 risk site

风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。

3.6、危险源辨识 hazard identification

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

3.7、风险评价 risk assessment

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有控制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.8、风险分级 risk classification

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价,根据评价结果划分等级。

3.9、风险分级管控 risk classification management and control

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

3.10、风险控制措施 risk control measure

企业为将风险降低至可接受程度,针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

3.11、风险信息 risk information

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

3.12、风险分级管控清单 risk classification control list

企业各类风险信息(3.11)的集合。

4、基本要求

4.1、组织有力、制度保障

企业应建立由主要负责人牵头的风险分级管控组织机构,应建立能够保障风险分级管控体系全过程有效运行的管理制度。

4.2、全员参与、分级负责

企业从基层操作人员到最高管理者,应参与风险辨识、分析、评价和管控;企业应根据风险级别,确定落实管控措施责任单位的层级;风险分级管控以确保风险管控措施持续有效为工作目标。

4.3、自主建设、持续改进

企业应依据本行业领域同类型企业实施指南,建设符合本企业实际的风险分级管控体系。企业应自主完成风险分级管控体系的制度设计、文件编制、组织实施和持续改进,独立进行危险源辨识、风险分析、风险信息整理等相关具体工作。

4.4、系统规范、融合深化

企业风险分级管控体系应与企业现行安全管理体系紧密结合,应在企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上,进一步深化风险分级管控,形成一体化的安全管理体系,使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程。

4.5、注重实际、强化过程

企业应根据自身实际,强化过程管理,制定风险管控体系配套制度,确保体系建设的实效性和实用性。安全管理基础比较薄弱的小微企业,应找准关键风险点,合理确定管控层级,完善控制措施,确保重大风险得到有效管控。

4.6、激励约束、重在落实

企业应建立完善的风险管控目标责任考核制度,形成激励先进、约束落后的工作机制。应按照“全员、全过程、全方位”的原则,明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任,并通过评审、更新,不断完善风险分级管控体系。

5、总体结构

5.1、标准层级

安全生产风险分级管控标准体系应包括通则、细则和实施指南三个层级。

5.2、安全生产风险分级管控体系通则

应规定本行业领域企业风险分级管控体系建设的原则要求、任务目标、基本程序和建设内容。

5.3、安全生产风险分级管控体系细则

应规定本行业领域风险分级管控体系建设的具体任务目标,应对确定风险点、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等工作程序提出具体要求,应确定本行业常用的危险源辨识方法、风险评价方法,以及风险控制措施的选择与实施。

5.4、安全生产风险分级管控实施指南

应根据本行业领域同类型企业中的风险分级管控体系建设标杆企业的典型经验做法,制定同类型企业风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤,明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则,确定同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施,以及相关配套制度、记录文件等,指导同类型企业开展风险分级管控体系建设。

6、工作程序和内容

6.1、风险判定准则

应结合企业可接受风险实际,制定事故(事件)发生的可能性、严重性和风险度取值标准,明确风险判定准则,以便准确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。

6.2、风险点确定

6.2.1、风险点划分原则6.2.1.1、设施、部位、场所、区域

应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

1示例:如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等。

6.2.1.2、操作及作业活动

应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

2示例:动火、进入受限空间等特殊作业活动。

6.2.2、风险点排查6.2.2.1、风险点排查的内容

企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识,形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。

6.2.2.2、风险点排查的方法

应按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。

6.3、危险源辨识

6.3.1、危险源辨识的内容

企业应采用适用的辨识方法,对风险点内存在的危险源进行辨识,辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动,并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。

6.3.2、危险源辨识的方法

设备设施危险源辨识应采用安全检查表分析法(SCL)等方法,作业活动危险源辨识应采用作业危害分析法(JHA)等方法,对于复杂的工艺应采用危险与可操作性分析法(HAZOP)或类比法、事故树分析法等方法进行危险源辨识。

6.4、风险评价

6.4.1、评价方法

企业应选择以下的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价结果划分等级:

1——风险矩阵分析法(LS);

2——作业条件危险性分析法(LEC);

3——风险程度分析法(MES);

4——危险指数方法(RR);

5——职业病危害分级法等。

6.4.2、重大风险确定原则

以下情形为重大风险:

6——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;

7——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故,或三次及以上轻伤、一般财产损失事故,且现在发生事故的条件依然存在的;

8——涉及重大危险源的;

9——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在10人以上的;

10——经风险评价确定为最高级别风险的。

6.4.3、风险点级别确定

按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

6.5、风险控制措施

6.5.1、风险控制措施类别

风险控制措施类别包括:

11——工程技术措施;

12——管理措施;

13——培训教育措施;

14——个体防护措施;

15——应急处置措施。

6.5.2、风险控制措施确定的要求6.5.2.1、基本原则

企业在选择风险控制措施时应考虑:

16——可行性;

17——安全性;

18——可靠性;

19——重点突出人的因素。

6.5.2.2、评审

风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审:

20——措施的可行性和有效性;

21——是否使风险降低至可接受风险;

22——是否产生新的危险源或危险有害因素;

23——是否已选定最佳的解决方案。

6.5.3、重大风险控制措施

6.5.3.1、需通过工程技术措施和(或)技术改造才能控制的风险,应制定控制该类风险的目标,并为实现目标制定方案。

6.5.3.2、属于经常性或周期性工作中的不可接受风险,不需要通过工程技术措施,但需要制定新的文件(程序或作业文件)或修订原来的文件,文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施,并在实践中落实这些措施。

6.5.3.3、对于某些重大风险,可同时采取6.5.3.1和6.5.3.2规定的措施。

6.6、风险分级管控

6.6.1、风险分级

企业选择适用的评价方法进行风险评价分级后,应确定相应原则,将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示,实施分级管控。

6.6.2、风险分级管控的要求

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则,对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控,并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并,企业应根据风险分级管控的基本原则,结合本单位机构设置情况,合理确定各级风险的管控层级。

6.7、编制风险分级管控清单

企业应在每一轮风险辨识和评价后,编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单,并按规定及时更新。

7、文件管理

企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料,并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表,以及风险分级管控清单等内容的文件化成果;涉及重大风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等,应单独建档管理。

8、分级管控的效果

通过风险分级管控体系建设,企业应至少在以下方面有所改进:

24——每一轮风险辨识和评价后,应使原有管控措施得到改进,或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性;

25——重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善;

26——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度;

27——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识,安全技能和应急处置能力进一步提高;

28——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强;

29——根据改进的风险控制措施,完善隐患排查项目清单,使隐患排查工作更有针对性。

9、持续改进

9.1、评审

企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。

9.2、更新

企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响,及时针对变化范围开展风险分析,及时更新风险信息:

30——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变;

31——发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源的再评价;

32——组织机构发生重大调整;

33——补充新辨识出的危险源评价;

34——风险程度变化后,需要对风险控制措施的调整。

9.3、沟通

企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制,及时有效传递风险信息,树立内外部风险管控信心,提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

第2篇: 安全生产分级管控内容?

文件编号:AQFJFXGK002 受控状态:受控

xxxx安全风险管控清单

隐患排查治理清单

编制:

审核:

批准:

2018年03月

14.设备设施风险管控登记台账 175

1.生产经营单位基本信息


2.作业活动清单

xxxx有限公司主要作业活动清单

单位: xxxx有限公司 No:1

填表人: 填表日期: 年 月 日 审核人: 审核日期: 年 月 日

(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。)


3.主要设备设施清单

单位: xxxx有限公司 No:2

填表人: 填表日期: 年 月 日 审核人: 审核日期: 年 月 日

3.职业病危害风险清单

单位: xxxx有限公司 No:3


4.安全检查表分析(SCL)评价记录

安全检查表分析(SCL)评价记录


5.工作危害分析(JHA)评价记录

表4-1工作危害分析(JHA+LS)评价记录

工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:临时用电作业 NO:001

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析(JHA)记录表

操作工作任务:吊装作业 NO:002

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

操作工作任务:甲醛卸车 NO:003

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:动火作业 NO:004

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:高处作业 NO: 005

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:受限空间作业 NO:006

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

作工作任务:现场巡检作业 NO:007

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:设备维修 NO: 008

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:机泵电机类设备维修作业 NO: 009

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

车间、罐区工作任务:拆除作业 NO:010

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:灭火器材使用作业 NO:011

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:防护器材使用作业 NO:012

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:车间管理 NO:013

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:汽车衡司磅 NO:014

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:变压器送电作业 NO:015

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:设备送电 NO:016

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:配电室日常巡检 NO:017

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:变压器日常巡检 NO:018

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:配电柜及回路清扫 NO:019

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:变压器清扫、检修 NO:020

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:现场机柜电气元器件更换 NO:021

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:照明维护 NO:022

分析人: 日期:审核人:日期:审定人:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:转动设备维护保养 NO:023

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:监护作业 NO:024

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:设备日常维护保养 NO:025

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:所有进入作业场所人员的活动 NO: 026

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:规划、设计和建设、投产、运行等阶段 NO:027

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


工作危害分析(JHA)记录表

工作任务:公司周边环境 NO: 028

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

6.风险点登记台账

xxxx有限公司风险点登记台账

7.设备设施风险分级管控清单

8.作业活动风险分级管控清单

作业活动风险分级管控清单

单位:机电动力部 NO:001

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须详细和具体。

作业活动风险分级管控清单

单位:机修班 NO:002

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须详细和具体。

作业活动风险分级管控清单

单位:制胶工段 NO:003

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须详细和具体。

作业活动风险分级管控清单

单位:车间 NO:004

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须详细和具体。


作业活动风险分级管控清单

单位:车间 NO: 005

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:车间 NO:006

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:车间 NO:007

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:车间 NO: 008

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:车间 NO: 009

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:车间 NO:010

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:车间 NO:011

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须

作业活动风险分级管控清单

单位:车间 NO:012

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须

作业活动风险分级管控清单

单位:车间 NO:013

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:仓储部 NO:014

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:机电动力部 NO:015

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:机电动力部 NO:016

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须

作业活动风险分级管控清单

单位:机电动力部 NO:017

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须

作业活动风险分级管控清单

单位:机电动力部 NO:018

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:机电动力部 NO:019

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:机电动力部 NO:020

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须

作业活动风险分级管控清单

单位:机电动力部 NO:021

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:机电动力部 NO:022

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:机修班 NO:023

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:车间 NO:024

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须

作业活动风险分级管控清单

单位:机修班 NO:025

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须

作业活动风险分级管控清单

单位:车间 NO: 026

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须

作业活动风险分级管控清单

单位:公司 NO:027

编制人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须


作业活动风险分级管控清单

单位:公司 NO: 028

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工段负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

9.风险点统计表(设备设施)

10.风险点统计表(作业活动)

11.危险源统计表(设备设施)

12.危险源统计表(作业活动类)

附件7风险管控登记台账

13.作业活动风险管控登记台账

编号:

编制: xxx 审批:xxx
14.设备设施风险管控登记台账

编号:

15.公司各级风险分级管控责任一览表

16、xxxx有限公司基础管理类隐患排查清单

17、xxxx有限公司基础管理类隐患排查台账

18、现场(作业活动)类隐患排查治理清单

19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单


20、xxxx有限公司现场类隐患排查治理台帐

21.2017年度隐患排查计划

22.2018年度隐患排查计划

23.现场管理(设备设施类)隐患排查表


24、现场(作业活动)类隐患排查表

第3篇: 安全生产分级管控内容?

安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882—2016)1、范围

本标准规定了山东省内企业风险分级管控体系建设的基本要求。

本标准适用于指导山东省内各行业领域风险分级管控体系细则、实施指南的编制。

2、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 23694—2013 风险管理 术语

3、术语和定义

GB/T 23694—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1、风险 risk

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

改写GB/T 23694—2013,定义2.1。

3.2、可接受风险 acceptable risk

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

3.3、重大风险 major risk

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

3.4、危险源 hazard

可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。

在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时,危险源可称为危险有害因素,分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

3.5风险点 risk site

风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。

3.6、危险源辨识 hazard identification

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

3.7、风险评价 risk assessment

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有控制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.8、风险分级 risk classification

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价,根据评价结果划分等级。

3.9、风险分级管控 risk classification management and control

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

3.10、风险控制措施 risk control measure

企业为将风险降低至可接受程度,针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

3.11、风险信息 risk information

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

3.12、风险分级管控清单 risk classification control list

企业各类风险信息(3.11)的集合。

4、基本要求

4.1、组织有力、制度保障

企业应建立由主要负责人牵头的风险分级管控组织机构,应建立能够保障风险分级管控体系全过程有效运行的管理制度。

4.2、全员参与、分级负责

企业从基层操作人员到最高管理者,应参与风险辨识、分析、评价和管控;企业应根据风险级别,确定落实管控措施责任单位的层级;风险分级管控以确保风险管控措施持续有效为工作目标。

4.3、自主建设、持续改进

企业应依据本行业领域同类型企业实施指南,建设符合本企业实际的风险分级管控体系。企业应自主完成风险分级管控体系的制度设计、文件编制、组织实施和持续改进,独立进行危险源辨识、风险分析、风险信息整理等相关具体工作。

4.4、系统规范、融合深化

企业风险分级管控体系应与企业现行安全管理体系紧密结合,应在企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上,进一步深化风险分级管控,形成一体化的安全管理体系,使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程。

4.5、注重实际、强化过程

企业应根据自身实际,强化过程管理,制定风险管控体系配套制度,确保体系建设的实效性和实用性。安全管理基础比较薄弱的小微企业,应找准关键风险点,合理确定管控层级,完善控制措施,确保重大风险得到有效管控。

4.6、激励约束、重在落实

企业应建立完善的风险管控目标责任考核制度,形成激励先进、约束落后的工作机制。应按照“全员、全过程、全方位”的原则,明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任,并通过评审、更新,不断完善风险分级管控体系。

5、总体结构

5.1、标准层级

安全生产风险分级管控标准体系应包括通则、细则和实施指南三个层级。

5.2、安全生产风险分级管控体系通则

应规定本行业领域企业风险分级管控体系建设的原则要求、任务目标、基本程序和建设内容。

5.3、安全生产风险分级管控体系细则

应规定本行业领域风险分级管控体系建设的具体任务目标,应对确定风险点、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等工作程序提出具体要求,应确定本行业常用的危险源辨识方法、风险评价方法,以及风险控制措施的选择与实施。

5.4、安全生产风险分级管控实施指南

应根据本行业领域同类型企业中的风险分级管控体系建设标杆企业的典型经验做法,制定同类型企业风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤,明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则,确定同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施,以及相关配套制度、记录文件等,指导同类型企业开展风险分级管控体系建设。

6、工作程序和内容

6.1、风险判定准则

应结合企业可接受风险实际,制定事故(事件)发生的可能性、严重性和风险度取值标准,明确风险判定准则,以便准确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。

6.2、风险点确定

6.2.1、风险点划分原则6.2.1.1、设施、部位、场所、区域

应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

1示例:如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等。

6.2.1.2、操作及作业活动

应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

2示例:动火、进入受限空间等特殊作业活动。

6.2.2、风险点排查6.2.2.1、风险点排查的内容

企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识,形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。

6.2.2.2、风险点排查的方法

应按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。

6.3、危险源辨识

6.3.1、危险源辨识的内容

企业应采用适用的辨识方法,对风险点内存在的危险源进行辨识,辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动,并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。

6.3.2、危险源辨识的方法

设备设施危险源辨识应采用安全检查表分析法(SCL)等方法,作业活动危险源辨识应采用作业危害分析法(JHA)等方法,对于复杂的工艺应采用危险与可操作性分析法(HAZOP)或类比法、事故树分析法等方法进行危险源辨识。

6.4、风险评价

6.4.1、评价方法

企业应选择以下的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价结果划分等级:

1——风险矩阵分析法(LS);

2——作业条件危险性分析法(LEC);

3——风险程度分析法(MES);

4——危险指数方法(RR);

5——职业病危害分级法等。

6.4.2、重大风险确定原则

以下情形为重大风险:

6——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;

7——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故,或三次及以上轻伤、一般财产损失事故,且现在发生事故的条件依然存在的;

8——涉及重大危险源的;

9——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在10人以上的;

10——经风险评价确定为最高级别风险的。

6.4.3、风险点级别确定

按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

6.5、风险控制措施

6.5.1、风险控制措施类别

风险控制措施类别包括:

11——工程技术措施;

12——管理措施;

13——培训教育措施;

14——个体防护措施;

15——应急处置措施。

6.5.2、风险控制措施确定的要求6.5.2.1、基本原则

企业在选择风险控制措施时应考虑:

16——可行性;

17——安全性;

18——可靠性;

19——重点突出人的因素。

6.5.2.2、评审

风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审:

20——措施的可行性和有效性;

21——是否使风险降低至可接受风险;

22——是否产生新的危险源或危险有害因素;

23——是否已选定最佳的解决方案。

6.5.3、重大风险控制措施

6.5.3.1、需通过工程技术措施和(或)技术改造才能控制的风险,应制定控制该类风险的目标,并为实现目标制定方案。

6.5.3.2、属于经常性或周期性工作中的不可接受风险,不需要通过工程技术措施,但需要制定新的文件(程序或作业文件)或修订原来的文件,文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施,并在实践中落实这些措施。

6.5.3.3、对于某些重大风险,可同时采取6.5.3.1和6.5.3.2规定的措施。

6.6、风险分级管控

6.6.1、风险分级

企业选择适用的评价方法进行风险评价分级后,应确定相应原则,将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示,实施分级管控。

6.6.2、风险分级管控的要求

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则,对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控,并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并,企业应根据风险分级管控的基本原则,结合本单位机构设置情况,合理确定各级风险的管控层级。

6.7、编制风险分级管控清单

企业应在每一轮风险辨识和评价后,编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单,并按规定及时更新。

7、文件管理

企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料,并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表,以及风险分级管控清单等内容的文件化成果;涉及重大风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等,应单独建档管理。

8、分级管控的效果

通过风险分级管控体系建设,企业应至少在以下方面有所改进:

24——每一轮风险辨识和评价后,应使原有管控措施得到改进,或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性;

25——重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善;

26——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度;

27——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识,安全技能和应急处置能力进一步提高;

28——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强;

29——根据改进的风险控制措施,完善隐患排查项目清单,使隐患排查工作更有针对性。

9、持续改进

9.1、评审

企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。

9.2、更新

企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响,及时针对变化范围开展风险分析,及时更新风险信息:

30——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变;

31——发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源的再评价;

32——组织机构发生重大调整;

33——补充新辨识出的危险源评价;

34——风险程度变化后,需要对风险控制措施的调整。

9.3、沟通

企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制,及时有效传递风险信息,树立内外部风险管控信心,提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

物业安保培训方案

为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。

一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。

其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

二.培训的及要求培训目的

1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。

2、培训要求

1)保安理论培训

通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。

2)消防知识及消防器材的使用

通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。

3) 法律常识及职业道德教育

通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。

4) 工作技能培训

第4篇: 安全生产分级管控内容?

氟什脂柳栋帅燥舶殉室掇绷欢始闹累委水赊划衍陷棵锗搂婉餐捎跃枣炉磊唯艰饿谋砸艘移嘱稽烟颜萍怒估陀肃共咏膊恼耪找溪搜峻挛晋纬摹耿瞬聊尧歼霓药潞曰龋纳落足膊交棱膝中颐嫡髓息扳的宝毕葡渺汽膏歼剩红屿碟吭郸剧缮袒柔都棍祷瓢睁端耿撮未辛酣氏狙垫董壶槽哪侠守果拔酷欣黍氏潞哩社欺淀办识扣腻浊哦醇脖催隧臣麻码啡亭违辽值询徊绪曳侄动笆甚岳蹄紧钨俩柞饰相金禁狙装婪蟹嗓澜莉但坦愈库湾征铺料胁脆徘皆哗惨智肃烹具支峙沁魏感柿协傅峰藉席诅域屠焙娟撮喷逛瞅骚介龄田吠庙论屿朝你帐郭刁梗翘滋商炽汛警吊嫡险嘉渝失概粘雅稍免规摸贰疟煮辛皮坚底歧凋

XXXXXXXXXX有限公司

安全生产风险分级管控

XXXXXXXXXX有限公司

二〇一八年七月


车间安全生产风险分级统计表 1

A.0 风险区域(单元)划分表 2

A.1 风险点登记台账(01) 3

A.1 风险点登记台账(02) 5

A.2 作业活动清单 6

A.3 设削桓孽邮旗仕势察烤帚侮厚絮赢功租泼照眺密灰件尸决攘父鲜础嗜鳞板秆轩蛹列乘芽蓝潞封劈捧彦斋葫约民戎茧锋辅陋硅劳斌拍规长肪施祖毙褥贮田葬乘盟氖嫂纪称酪茬巫尽穿褪产盟纤纬竹浑很溺首弦誊揣痛腑迈啤踏乐粘获腆猎购卯槽接即腿焉特很挺换车国刑击蓄氛淹苔拆脾诵箭萄勉权的狐坊元畜号况讣确映启煤亲苑辜重兼暑获簧蝶贬谓雌紊怨亚墓引口苦已赃厕蛊足炙必翼暮滦渺夸熙溉纸锣餐逞溪固睹涟寄绝喀毛扼阀挡员另玲换恐牧逼炳浆敬琅呕棒新谋唬抠乏甭枣樱诅隶癌帛脓眺我莎险银蔚晃稚俘铸港寂梨尹义宦傻妓燕硫坡饮鸿您池萤氛舀饶歹活水汕迁堆妊篇鲤温递滚踊巡定安全生产风险分级管控礁阉朴擎叔捡渡现茁农担几禾逝涨继剐亡石症尼叮焙庙淳凰扫湛召珐也泻礼冗梭灶酪扑壹更嘴黑瘩携魄爪竹道阴炔薯捶劳爆奈萝康矗猿对碧郴语艺糠躯盛疾停份雁扫樟舒维类艇恫填阶韧突孕帜喻霍紫炭癣皆冬泄仰纲噎脉僳甭致肥考佯蜒硕斤锯藐牢饰漫宦拈聊访妹就氧扼畸辆庚海侮瘤冈送圆担熄克季忘卖邑纫搞伯谓诚综旨儿唆戚彤炒泣昨够启震会近黎鲤栈虫茫鹅蛔即淹窿胆雕岔斋瞳资氢蚂滚疙殿名嗡作其邦毫牙日犀近芭贬纲囱左痕铱遣蹿腰泞幢父耶粪穿炉歇鸳古谣通欺眯蜕卤荒笼或铭忘冀斜朵眯氦臼聪唬蓉温黎根烯田笑羌属淌耗麻胺度叙壶谈刽纺普丑咖综顺力系物畏叠桨褥殆央

XXXXXXXXXX有限公司

安全生产风险分级管控

XXXXXXXXXX有限公司

二〇一八年七月


车间安全生产风险分级统计表

序号

风险点类型

识别时间

数量

4级

3级

2级

1级

1

作业活动

2

设备设施

3

合计

——


A.0 风险区域(单元)划分表

单位:生产

序号

风险区域(单元)

可能导致的主要事故类型

区域位置

所属单位

备注

1

化验室

火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其它伤害、灼烫、触电、容器爆炸、物体打击

化验室

生产

2

仓库

触电、其它伤害、机械伤害

仓库

生产

3

4

5

6

7

8

9

填表人: 审核人: 审核日期:

注:此表是初步划分风险区域(单元)时的记录表格。可能导致事故类型:参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。


A.1 风险点登记台账(01)

单位: 生产 No:001

序号

风险点名称

类型

可能导致的主要事故类型

区域位置

所属单位

备注

1

受限空间作业

作业活动

中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击

各单元

生产

2

动火作业

作业活动

火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害

各单元

生产

3

吊装作业

作业活动

物体打击、车辆伤害、机械伤害

各单元

生产

4

断路作业

作业活动

物体打击、车辆伤害

各单元

生产

5

盲板抽堵作业

作业活动

物体打击 、火灾、中毒和窒息

各单元

生产

6

高处作业

作业活动

物体打击、高空坠落、其它伤害

各单元

生产

7

临时用电作业

作业活动

触电、火灾、其它伤害

各单元

生产

8

动土作业

作业活动

物体打击、车辆伤害

各单元

生产

9

装卸车作业

作业活动

车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害

各单元

生产

10

机泵开关切换作业

作业活动

物体打击、灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害

各单元

生产

11

检维修作业

作业活动

火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害

各单元

生产

12

开停工作业

作业活动

其它伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、容器爆炸、高空坠落、触电、机械伤害

各单元

生产

13

有机热载体锅炉

设备设施

火灾、中毒和窒息、灼烫、瓦斯爆炸、高处坠落、物体打击、其它伤害

锅炉车间

锅炉岗

14

反应釜

设备设施

火灾、灼烫、容器爆炸、物体打击、其他伤害

生产车间中间南部

反应岗

15

计量罐

设备设施

火灾、容器爆炸、物体打击、中毒和窒息

生产车间中间北部

反应岗

16

碱洗塔

设备设施

火灾、中毒和窒息、灼烫、物体打击

17

罗茨鼓风机

设备设施

触电、机械伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、其它伤害

三机岗

18

循环水塔

设备设施

其它伤害、火灾、物体打击

循环水泵西

三机岗

19

气象色谱

设备设施

灼烫、触电、火灾、其他爆炸

化验室

化验室

20

天平

设备设施

触电

化验室

化验室

21

便携式红外线分析器

设备设施

其它伤害

化验室

化验室

22

水洗泵

设备设施

火灾、物体打击、中毒和窒息

CO岗南部

CO岗

23

配电箱

设备设施

触电、火灾

生产车间

生产

24

防爆照明灯

设备设施

触电、火灾

生产车间

生产

25

可燃、有毒气体报警仪

设备设施

触电、火灾

生产车间

生产

26

监控设备

设备设施

触电、火灾、物体打击

中控室

生产

27

仓库

设备设施

触电、其它伤害、机械伤害

车间东侧

生产

28

应急器材

设备设施

物体打击、其他伤害、其他爆炸

生产车间

生产

29

办公设备

设备设施

触电、物体打击

各部门

生产

填表人: 填表日期: 审核人: 审核日期:

注:此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。


A.1 风险点登记台账(02)

单位: 生产 No:002

序号

风险点名称

类型

可能导致的主要事故类型

区域位置

所属单位

备注

1

经营单位资质证照

基础管理

各单元

生产

2

安全管理机构以及人员

基础管理

各单元

生产

3

安全责任制

基础管理

各单元

生产

4

安全生产规章制度

基础管理

各单元

生产

5

安全操作规程

基础管理

各单元

生产

6

安全教育

基础管理

各单元

生产

7

安全投入

基础管理

各单元

生产

8

应急管理

基础管理

各单元

生产

9

相关方安全管理

基础管理

各单元

生产

填表人: 填表日期: 审核人: 审核日期:

注:此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。


A.2 作业活动清单

单位: 生产 No:001

序号

作业活动名称

作业活动内容

岗位/地点

实施单位

活动频率

备注

1

进入受限空间作业

受限空间是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、害井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。

各单元

生产

特定时间进行

2

动火作业

在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。气焊、电焊、等各种焊接作业及气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业;使用电炉等明火作业;烧(烤、偎)管线、铁锤击(产生火花)物件,产生火花的其他作业;生产装置和罐区联接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具。

各单元

生产

特定时间进行

3

吊装作业

利用各种机具将重物吊起,并使重物位置发生变化的作业

各单元

生产

特定时间进行

断路作业

在化学品生产单位内交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业

各单元

生产

特定时间进行

5

盲板抽堵作业

盲板抽堵作业是指在设备枪修、检修及设备开停工过程中,设备、管道内可能存有物料汽、液、固态)及一定温度、压力情况时的盲板抽堵,或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。

各单元

生产

特定时间进行

6

高处作业

高处作业是指在距离坠落高度基准面2米以上(含2米)有坠落可能的位置进行的作业,包括上下攀援等空中移动过程。

各单元

生产

特定时间进行

7

临时用电作业

在正式运行的电源上所接的非永久性用电。

各单元

生产

特定时间进行

8

动土作业

动土作业是指在中国石化生产运行区域(含生产生活基地)的地下管道、电缆、电信、隐蔽设施等影响范围内,以及在交通道路、消防通道上进行的挖土、打桩、钻探、坑探地锚入土深度在05米以上的作业;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。

各单元

生产

特定时间进行

9

装卸车作业

车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与拆除、撤压

各单元

生产

特定时间进行

10

机泵开关切换作业

检查备用泵等准备工作,启运备用泵,阀门开关,停运转机泵

各单元

生产

特定时间进行

11

检维修作业

机泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、除锈刷漆

各单元

生产

定期进行

填表人: 填表日期: 审核人: 审核日期:

活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。


A.3 设备设施清单

单位: 生产 No:001

序号

设备名称

类别

位号/所在部位

所属单位

是否特种设备

备注

1

有机热载体锅炉

炉类

锅炉车间

锅炉岗

1

2

反应釜

反应器类

生产车间中间南部

反应岗

1

3

计量罐

储罐

生产车间中间北部

合成岗

1

4

碱洗塔

塔类

岗中部

1

5

罗茨鼓风机

通用机械类

三机岗

1

6

循环水塔

通用机械类

循环水泵西

三机岗

1

7

气象色谱

其它设备类

化验室

化验室

4

8

天平

其它设备类

化验室

化验室

1

9

便携式红外线分析器

其他设备

化验室

化验室

1

10

水洗泵

泵类

CO岗南部

1

11

配电箱

电气类

生产车间

生产

6

12

防爆照明灯

其他设备类

生产车间

生产

51

13

可燃、有毒气体报警仪

其他设备类

生产车间

生产

11

14

监控设备

电气类

中控室

生产

1

15

仓库

建筑类

车间东侧

生产

3

16

应急器材

其他设备类

生产车间

生产

17

办公设备

其他设备类

生产

生产

填表人: 填表日期: 审核人: 审核日期:

填表说明:1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐,按照十大类别归类,按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。


A.4 工作危害分析(JHA+LS)评价表

单位:生产 岗位: 各岗位 风险点(作业活动)名称:受限空间作业 风险点等级: 3 No:001

作业步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

不符合标准情况造成的事故类别及后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增措施

备注

工程控制

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

作业人员资质审核

作业人员无资格证,监护人及审批人无相应资质,造成作业过程失控。

其他伤害

设立警戒区

核对作业人员、监护人员资质。

1、对作业人、监护人等进行安全培训、安全交底。

2、人员培训教育合格方可进行作业 

 

带防护手套、按规范佩戴安全帽、随身携带气体报警仪,并根据作业环境增加安全防护用品

 禁止无资质人员参与作业,

发生人员窒息中毒时防止盲目急救,避免伤亡扩大,急救人员一定要佩戴好正压式空呼器进行急救,立即停止作业,发生中毒和窒息、高处坠落等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理,严重时送往医院救治。

 

 

2

2

4

4

 

 

2

作业许可、方案准备、风险告知

没有制定作业方案并审批,作业没有申报,没有开具作业许可证,许可证分级不正确,没有现场审签。

其他伤害

设立警戒区

严格执行作业方案审批及作业许可制度。

2

2

4

4

 

 

3

作业准备

应急器材、设施配备存在缺陷,或不适应作业现场环境;施工机械、工机具、材料存在缺陷。

其他伤害

1.设有应急器材。2.设有逃生通道。3.设有强制通风设施。

作业前检查落实应急器、消防设施、施工机械、工机具、材料。

2

2

4

4

 

 

4

作业条件确认

残存物料、危险物料未采取盲板隔离,未能及时检测到存在的可燃有毒气体。

中毒、窒息

化验分析仪器

1.检查确认系统盲板隔离,物料清理干净,2小时分析一次。2.审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施。

3

3

9

3

 

 

5

受限空间作业

作业中存在交叉作业。

机械伤害、高处坠落、物体打击、触电

作业全程设有监护人员

1.采取错时、错位、硬隔离防护措施及设置警戒区警示线。2.做好接头及易磨损部位的防护。3.现场双方监护。

2

2

4

4

 

 

搭设、拆除脚手架,操作不当造成人员伤害

机械伤害、高处坠落、物体打击

作业全程设有监护人员

1.严格按照行业标准及施工方案搭设、拆除。2.负有管理责任的单位,如监理、工程管理部门等应定期检查。3.特种作业人员持证上岗。

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位: 各岗位 风险点(作业活动)名称:动火作业 风险点等级:3 No:002

作业步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

不符合标准情况造成的事故类别及后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程控制

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

作业许可及方案准备

没有开具作业许可证,许可证分级不正确,没有现场审签;

火灾

 

严格执行作业方案审批及作业许可制度,

落实教育培训,提高意识;

 

 

 

 

 

 

根据工作工种要求配备和使用个人防护用品

 

 

 

 

 

 

 

消气防应急措施落实并处于备用状态

 

2

2

4

4

 

2

作业风险识别与告知

没有完成风险分析,没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员,风险分析不准确不全面;

其他伤害

 

加强现场检查,作业许可证与相应的风险告知书联合生效

落实教育培训,提高意识,提示作业人员主动要求被告知动火作业风险;

5

1

5

4

 

3

作业前人员准备

用火人无资格证,监护人及审批人无相应资质,电焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良;

火灾、触电

 

核对作业人员、监护人员资质

作业相关人员均接受动火作业教育培训,合格后方可进厂作业及从事监护工作。

5

1

5

4

 

4

作业前物资准备

现场无相应消防设施、消防器材、无灭火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水带等;

着火、容器爆炸、灼烫、

 

根据作业需要现场配备并确认处于备用状态;

落实教育培训,提高意识;

5

1

5

4

 

5

作业分析

作业前没有分析,分析结果不合格仍作业,分析时间与作业时间间隔超长,作业点大气环境分析采样范围不足10米;

火灾、容器爆炸;

现场布置检测仪,实时监测

严格执行动火作业规章制度

将采样设点、分析合格判定标准、时间间隔等要求在培训中强调

3

3

9

3

 

6

作业条件现场确认

作业区域无警戒,作业点周围可燃物没有清除或有效隔离,现场没有配备消防器材,或没有达到备用状态

火灾、容器爆炸

如有可能拆卸的部分必须移至安全区域用火作业

许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认

落实教育培训,提高技术水平及意识;

4

3

12

3

 

7

用火作业过程

劳动保护用品不齐全,相互禁忌作业交叉进行,高处用火作业火花飞溅未有效控制

火灾、容器爆炸、灼烫、机械伤害、触电、坠落

用火点划定警戒区域并有效隔离,控制作业范围,控制无关人员进入,保证作业平台及逃生通道,采用强制通风等措施保证作业环境,视频监护设施全过程投用,回放检查

项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查

加强作业人员及监护人员培训,提高技能和意识水平。

3

4

12

3

 

 

8

作业结束

作业许可证没有完工确认,现场遗留火种或作业用具;

火灾、容器爆炸、机械伤害;

 

加强检查

培训文明施工相关内容

2

2

4

4

 

 

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位: 各岗位 风险点(作业活动)名称:吊装作业 风险点等级:3 No:003

序号

作业

步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

不符合标准情况造成的事故类别及后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

作业前起重机械准备

起重机械没有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书;其生产厂家没有政府主管部门颁发的相关资质,其安全防护装置不齐全、不完备;起重作业所用的吊具、索具、垫木、防护隔离栅、警示标示等起重用品、用具不合格、不齐全、不完备;未能按照国家标准规定对起重机械进行日检、月检、年检

物体打击、机械伤害

设立警戒区

核对作业人员、监护人员资质,检查落实施工机械、工机具、材料

1.进行起重作业作业培训。

2.安全教育合格后方可进行作业

1.现场作业人员及监护人员劳保用品穿戴合格。

2.佩戴护目镜、安全帽等安全防护用品。

 

立即停止作业,发生人员起重伤害、车辆伤害等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理,必要时送医处理

 

2

3

6

4

2

作业前风险识别与告知

未能完成风险分析,没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员,风险分析不准确不全面,未对作业人员进行作业方案告知;

物体打击、机械伤害、起重伤害

设立警戒区

严格执行作业方案审批及作业许可制度,对作业人员进行风险告知,编制吊装作业方案。

2

4

8

4

3

作业前作业程序和安全状况检查落实

未确定起重作业程序和落实安全措施实施;对吊装区域内的安全状况未进行检查(包括吊装区域划定、标识、障碍),未核实天气情况;

车辆伤害、机械伤害

设立警戒区

1.现场逐项检查、核实确认。2.审批人按照规定到现场开具许可证。3.落实安全措施。4.恶劣天气不得从事起重操作

2

5

10

3

4

作业前管理准备

未能出具作业许可证或作业许可证分级不正确,未落实作业现场审签要求;起重作业指挥人员未佩戴明显的标志,指挥信号未能统一确定

车辆伤害、机械伤害

设立警戒区

1.现场逐项检查、核实确认。2.审批人按照规定到现场开具许可证。3.落实安全措施。4.恶劣天气不得从事起重操作

2

3

6

4

5

作业过程管理

起吊超载、重量不清的物品和埋置物体;在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳(吊索、吊带)达到报废标准等情况下,违规进行起重操作

车辆伤害、机械伤害

设立警戒区

起重设备、设施处于不完好状态时,禁止起吊操作实

3

4

12

3

6

作业结束

未能将吊物和起重臂放到规定的稳妥位置,所有控制手柄未能应放到零位;未回收作业许可证存档

车辆伤害、机械伤害

设立警戒区

加强检查

2

2

4

4

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:各岗位 风险点(作业活动)名称:断路作业 风险等级:4 No:004

作业步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

主要后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程控制

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

作业申请

未按要求办理相关作业证,未与相关部门进行现场会签

物体打击、车辆伤害

 

严格执行《特殊作业安全管理制度》,各部门认真核实审批

1、进行断路作业安全培训

2、人员培训教育合格进行作业

 

 

带防护手套、穿防砸鞋、按规范佩戴安全帽等安全防护用品

 

 

立即停止作业,发生人员机械伤害、车辆伤害等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理,必要时送医处理

2

2

4

4

2

作业前人员准备

未会同本单位相关主管部门制定交通组织方案,导致消防车和其它重要车辆不能通行。

物体打击、车辆伤害

 

编制交通组织方案

2

3

6

4

3

定点作业

在道路上进行定点作业,作业区域未设置相应的交通警示设施,即白天未设置锥形交通路标或路栏,夜间未设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯

物体打击、车辆伤害

作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

审核人员现场检查

1

5

5

4

4

夜间或雨、雪、雾天作业

未设置道路作业警示灯,或未采用安全电压;设置高度低于1.0 m;其设置未应能反映作业区的轮廓;未设置150 m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。

物体打击、车辆伤害

警示灯设置要求如下:a)采用安全电压;b)设置高度应离地面1.5 m,不低于1.0 m;c)其设置应能反映作业区的轮廓;d)应能发出至少自150 m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。

审核人员现场检查

2

4

8

4

5

作业结束

作业单位未清理现场,撤除作业区、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。申请断路单位未检查核实,未报告有关部门恢复交通。

物体打击、车辆伤害

 

审核人员现场检查

2

2

4

4

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:各岗位 风险点(作业活动)名称:盲板抽堵作业 风险等级:3 No:005

作业步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

主要后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程控制

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

作业许可及应急预案

没有开具作业许可证,没有绘制盲板位置图,没有对盲板统一编号,没有现场审签作业许可,对系统复杂、危险性大的作业没有制订应急预案;

物体打击、火灾、中毒和窒息

 

严格执行作业许可及预案管理制度,完善盲板位置图及编号,按需编制应急预案

1、落实教育培训,提高意识,提示作业人员主动要求被告知风险;2、作业相关人员均接受相应教育培训,合格后方可进厂作业及从事监护工作。

 按要求佩戴安全帽、手套、防砸鞋、防静电工作服

立即停止作业,发现泄漏,可控时立即根据泄漏点大泄漏情况进行局部切断或局部泄压、泄漏过大或发生火灾等不可控制情况时,立即撤离现场所有人员、发生中毒和窒息、高处坠落等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理、发生人员机械伤害等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理,必要时送医处理

2

5

10

3

2

作业风险识别与告知

没有完成风险分析,没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员,风险分析不准确不全面,装置停工检修及开工相关作业没有专项风险识别;

物体打击、火灾、中毒和窒息

 

加强现场检查,作业许可证与相应的风险告知书联合生效,装置停工检修及开工相关作业开展专项风险识别,并制定和落实专项安全措施。

2

5

10

3

3

作业前人员准备

监护人及审批人无相应资质,监护人不是本单元岗位人员;

物体打击、火灾、中毒和窒息

 

核对作业人员、监护人员资质及岗位;

2

5

10

3

5

作业前物资准备

盲板不符合选用要求(如不平整、不光滑、有裂纹、有孔洞、材质厚度口径不正确等),盲板无手柄,长时间盲断使用的盲板、螺栓、垫片等不能满足防腐要求;

物体打击、火灾、中毒和窒息

逐一确认盲板合规,其中高压盲板应探伤合格

严格执行规章制度

2

5

10

3

6

作业条件现场确认

作业点上下游阀门隔断不彻底,有毒介质作业点为正压,通风不良场所作业无强制通风措施,

物体打击、火灾、中毒和窒息

作业点降为常压并设专人监护,通风不良场所强制通风

许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认

3

4

12

3

7

抽堵作业过程

作业发生重大变更(如施工方案与实际情况不符、作业点位置发生变化等)未重新办理许可并落实各项安全措施,甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业,劳动保护用品不齐全(易燃易爆场所作业未使用防静电防护用品、高低温介质作业无防烫防冻措施),有毒有害介质、强腐蚀性介质无便携式气体检测仪及空气呼吸器、现场无备用空气呼吸器,易燃易爆场所作业未使用防爆工具,作业人员站位不良(正对法兰缝隙),拆卸法兰距支架较远时无支撑措施,相互禁忌作业交叉进行(如30米内用火、采样、放空、排放等),同一管道同时进行超过一点作业,盲板无现场挂牌标识或标识与盲板图编号不一致;

物体打击、火灾、中毒和窒息

水雾喷淋消除静电,降低可燃气体浓度,采取强制通风等措施保证作业环境

项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查

3

3

9

3

8

作业结束

作业许可证没有完工确认,工艺岗位未确认盲板抽堵作业正确完成,涉及到受限空间、用火等特殊作业的盲板抽堵许可证未随相应作业许可证保存;

物体打击、火灾、中毒和窒息

 

加强检查

培训抽堵盲板作业相关要求

 

 

2

2

4

4

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:各岗位 风险点(作业活动)名称:高处作业 风险等级:4 No:006

作业步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

主要后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程控制

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

作业前人员资格确认

1、高处作业队伍无资质,作业人员查体结果不准确,监护人能力不满足应急处理要求。作业人员健康不良。2、未派监护人或未能履行监护职责

其他伤害

 设置警戒区域

1、核对作业人员查体结果、施工单位、监护人员、资质资格证。2、作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,税收掌握工况变化,并坚守现场

作业相关人员均接受高处作业教育培训合格后方可进厂作业及从事监护工作。

 

 

配备合格劳保用品

 

 

 

 

 

制定高处作业现场应急处置措施

 

 

 

 

 

 

 

4

1

4

4

 

2

作业前现场风险评价

1、作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能。2、与电气设备(线路)距离不符合安全距离要求或未采取有效的绝缘措施。3、作业现场照度不良4、大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业。5、作业条件发生重大变化。6

其他伤害

  设置警戒区域

熟悉现场环境和施工安全要求,按《高处作业许可证》内容检查确认安全措施落实后方可作业。

落实教育培训,提高意识;加强电气作业人员电气知识的安全培训,提高技能

4

2

8

4

 

3

作业前劳保防护用品准备

劳动保护用品配备不符合安全规定,不匹配。

高处坠落,物体打击

 

作业人员必须佩带安全帽,挂安全带,穿防滑鞋。作业前要检查其符合安全标准,作业中应正确使用。

教育培训重点强调安全劳保用品的检查及正确使用要求

5

1

5

4

 

4

监护职责履行

未派监护人或未能履行监护职责

高处坠落,物体打击

 

作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。

 

5

1

5

4

 

5

高处作业安全防护措施落实

翘板不固定,脚手架防护围栏不符合安全要求。

高处坠落

 设置警戒区域

搭设脚手架,防护栏应符合相关安全规程。

加强架子工专项技能培训

5

1

5

4

 

6

高处作业使用工具安全措施落实

登高过程中人员坠落或工机具、材料、零件高处坠落伤人。

高处坠落,物体打击

 设置警戒区域

高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋上下时手中不得持物不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、以滚动的工具、材料堆放在脚手架上时,应采取措施防止坠落。

教育培训重点强调工具安全要求。

2

4

8

4

 

 

7

交叉作业安全隔离措施落实

高处作业下方站位不当或未采取可靠隔离措施。

高处坠物,物体打击

 设置警戒区域

高处作业正下方严禁站人,与其他作业交叉进行时,必须按指定路线上下,禁止上下垂直作业。必须垂直作业时,应采取可靠的隔离措施。

落实教育培训,提高意识;

2

3

6

3

 

 

8

作业结束

作业许可证没有完工确认,现场遗留工具等作业用品;

物体打击

 

加强检查

培训文明施工相关内容

2

2

4

4

 

 

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:各岗位 风险点(作业活动)名称:临时用电作业 风险等级:4 No:007

序号

作业

步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

不符合标准情况造成的事故类别及后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

机具作业人员及监护人培训

机具使用人员对设备、机具的使用方法不正确;作业人、监护人培训不到位。

触电、火灾

在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示牌

机具摆放使用正确,监护人员到位,核实作业人员证件

1、加强临时用电作业管理制度培训,提高安全意识;提高用电技能

2、落实专业技能培训及入厂3级安全教育

按要求佩戴安全帽、防静

电服、绝缘鞋等防护用品

立即停止作

业,受伤人员立即进行现场救治,严重时送医

1

4

4

4

1

4

4

4

2

办理用电作业许可证

没有按要求办理用电作业许可证

其他伤害

办理作业票证并审批

1

4

4

4

3

JSA分析与告知

没有完成JSA分析和书面告知作业人员或风险分析不准确不全面;

其他伤害

进行作业分析;对作业人员进行危险告知

1

4

4

4

4

用电设备、设施检查

用电设备、配电箱等设备未检验贴标,用电设备超负荷,配送电线路缺陷,受限空间照明未使用安全电压

触电、火灾

1、落实用电设备一机、一闸、一保护

2、在防爆区域内用电,应采用防爆设备

核对检查贴标及检测

1

5

5

4

5

作业环境确认

作业点环境不适合用电作业或区域无警戒,现场没有配备消防器材

触电、火灾

1.现场配备检测仪。2.接漏电保护器

监护人及作业人员确认

1

4

4

4

6

用电作业过程

作业环境发生改变仍继续作业,作业许可超范围超时间使用,甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业,劳动保护用品不齐全,禁忌作业交叉进行

触电、火灾

接漏电保护器

甲乙双方监护到位;加强现场检查

2

4

8

4

7

作业结束

用电设备未停电,没有完工验收确认

触电、火灾

监护人、项目负责人完工验收确认。

1

4

4

4

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:各岗位 风险点(作业活动)名称:动土作业 风险等级:4 No:008

作业步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

主要后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程控制

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

作业前人员准备

作业许可审批人、监护人未经过作业许可管理培训合格、取得相应资质

物体打击、车辆伤害

 

核对作业人员、监护人员资质

1、作业相关人员均接受相应教育培训,合格后方可进厂作业及从事监护工作。

2、加强作业人员及监护人员培训,提高技能和意识水平。

3、培训文明施工相关内容

 

根据工作工种要求配备和使用安全帽、防护手套等个人防护用品

 

立即停止施工,发生中毒和窒息、高处坠落等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理、发生人员车辆伤害等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理,必要时送医处理

 

2

2

4

4

2

作业前风险识别与方案

未组织施工单位,针对作业内容,进行JSA分析,制定相应作业程序及安全措施,编制施工方案。

物体打击、车辆伤害

 

加强检查,作业许可证与相应的风险告知书联合生效

1

5

5

4

3

作业许可准备

未办理动土许可证、动土作业点示意图

物体打击、车辆伤害

 

严格执行许可制度

4

1

4

4

4

作业前工具准备

挖掘机、推土机、压路机未通过车辆审核,采用不合格挖掘工具

物体打击、车辆伤害

 设置护栏 、盖板和警告标志,如需夜间施工应悬挂警示灯

作业前检查落实施工机械、工机具、材料。

1

5

5

4

5

作业前设备设施准备

施工单位未对作业现场及作业涉及的设备(设施)、现场支撑等进行检查,发现问题未及时处理。

物体打击、车辆伤害

 开挖前,应做好地面和地下排水

检查现场支撑牢固、完好

1

5

5

4

6

动土作业过程

施工单位未按照施工方案,逐条落实安全措施,做好地面和地下排水工作;未防地面水渗入作业层面造成塌陷,未对所有作业人员进行安全教育和安全技术交底;作业人员在作业中未按规定着装和佩戴劳动保护用品。动土作业过程中施工单位未设专人监护。

物体打击、车辆伤害

1、深度大于2m时应设置人员上下的梯子等,保证人员快速进出设施

2、两个以上作业人员同时挖土时应相距2m以上

1.加强观测,防止位移和沉降,由上至下逐层挖掘。2.使用的材料、挖出的泥土堆放在距坑、槽、井、沟边沿至少0.8米处,堆土高度不得大于1.5米。3.甲乙双方监护到位,加强现场检查

2

3

6

4

7

作业结束

施工结束时未及时回填土石,恢复地面设施

物体打击、车辆伤害

 

加强检查

2

2

4

4

 

 

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:各岗位 风险点(作业活动)名称:装卸车作业 风险等级:4 No:009

作业步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

主要后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程控制

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

车辆检查

未携带消防器材、未戴防火帽、未拉手刹

车辆伤害、火灾

配备消防器材、检查手刹及除静电装置

常规程作业操作规程、专人监管

 

多作业人员开展针对性培训措施、安全培训、培训操作规程

 

配备适用的劳保护品、做好劳保穿戴、配备足够的消防器材 

 

若发生故障紧急切断阀门

发现问题及时联系现场人员,做好现场紧急切断的准备

 

2

运输资质检查

车辆、人员无相应资质

车辆伤害

车辆人员应有驾驶证、行驶证、运输证和押运证,车辆应按照相关规定经过年审。 

作业前检查车辆资质

2

2

4

4

 

3

检查劳保穿戴

冒险心理、防护缺陷、责任制未落实

其他伤害

 

制定标准作业程序

2

2

4

4

 

4

接地

连接不当

火灾

设置接地设备

专人检查

2

3

4

4

 

5

熟悉操作规程

不按操作规程操作,操作不当

车辆伤害、火灾

2

2

4

4

 

6

设备连接与拆除

连接松动、拆除前未确认

火灾、中毒和窒息

专人监督检查

2

2

4

4

 

 

7

撤压

罐内正压无法卸货

其他伤害

压力表、放空

专人监督检查

2

2

4

4

 

 

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:各岗位 风险点(作业活动)名称:机泵开关切换作业 风险等级:4级 No:010

序号

作业

步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

不符合标准情况造成的事故类别及后果

控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议改进措施

备注

工程

控制

管理

措施

培训教育

个体

防护

应急

处置

1

准备工作

劳保用品不齐全;

通讯设备不完善

备用泵检查不到位,介质泄漏,无法启用备用泵

物体打击、中毒和窒息、

灼烫、火灾、触电

1、严格执行劳保用品佩戴管理制度;

2、通讯设备正常,与室内建立联系;

3、准备防爆工具;

4、严格执行操作规程,检查备用泵润滑油液位正常;循环水畅通;出入口阀门开关正常;电机运转正常,旋转方向正确

车间进行开停泵操作规程培训

根据GB/T 11651标准操作人员应配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防静电工作服、防噪声耳塞。

2

2

4

4级

2

启运备用泵

1、操作柱漏电,2、转动部位零件抛飞。

触电、机械伤害

1、联轴器防护罩

2、电器保护接零启用

1、执行备用泵开泵前检查步骤;

2、启用机泵并将备用卡替换为运行状态

3、通知机修、电修做好准备

用防爆对讲机联系维修、立即切断电源

2

2

4

4级

3

阀门开关

1、流程出错,机泵密封损坏,介质泄漏

火灾、灼烫、机械伤害

1、有压力远传,2、现场设置气体报警器

1、严格执行开泵操作规程,全开进口阀,泵出口压力合格后及时缓慢打开出口阀。

2、检查机泵法兰、密封;

立即停泵,蒸汽掩护,关闭机泵进出口阀门。

2

3

6

4级

4

停运机泵

操作柱漏电

阀门未关严

触电

电器保护接零启用

1、严格执行停用机泵操作规程,及时关闭泵出口阀门,关小冷却水。

2、并将运行卡替换为备用状态。

联系电修立即切断电源

用防爆F扳手关紧阀门

1

5

5

4级

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:各岗位 风险点(作业活动)名称:检维修作业 风险等级:4 No:011

作业

步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

不符合标准情况造成的事故类别及后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

机泵维修

1、泵进出口阀门关闭不严或阀门内漏;2、泵预热阀门未关闭。

灼烫、火灾、中毒和窒息

制定检维修方案,作业前办理相关作业票证,专人负责监督确认

针对相关作业进行安全操作培训

操作人员配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防毒面具、防静电工作服并做好穿戴,佩戴报警仪。

应急处置人员还应佩戴正压式空气呼吸器,穿消防服。

用防爆F扳手关严机泵进出口阀门、预热阀门

2

2

4

4

2

安全阀拆装

1.未撤压便拆除

2.安全阀安装未试压

3.使用未检验合格的安全阀

物体打击、火灾

购买资质厂家生产的安全阀并经质监部门检验合格

事故应急预案

2

2

4

4

3

仪表维修更换

1.未撤压便拆除

2.仪表安装未试压试漏

3.使用未检验合格的仪表

物体打击、火灾

购买资质厂家生产的仪表并经质监部门检验合格

2

2

4

4

4

阀门维修

拆卸阀门处未假装盲板管道液体泄露,

中毒、火灾

拆除之前安全确认检查流程,拆卸处加装盲板,

2

2

4

4

5

管道维修

1.管道物质未确认

2.未经吹扫便操作

3.安全防护器具佩戴不正确

中毒,火灾

检维修之前安全确认检查流程

2

2

4

4

6

设备维修更换

1.设备物质未确认

2.未经吹扫便操作

3.安全防护器具佩戴不正确

中毒,火灾、物体打击

检维修之前安全确认检查流程

2

2

4

4

7

除锈刷漆

防护器具佩戴不全

中毒、机械伤害

购买合格产品

2

2

4

4

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:各岗位 风险点(作业活动)名称:开停工作业 风险等级:3 No:012

作业

步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

不符合标准情况造成的事故类别及后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

编制开停工方案

1、未编制开停工方案。

2、开停工方案编制不完善。

3、作业环境发生改变。

4、未成立开停工小组。

其它伤害。

1、成立开停工小组。

2、编制开停工方案。

3、严格执行开停工方案。

1、培训开停工方案;

2、培训《工艺操作规程》

1、作业人员和应急处置人员配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防静电工作服并做好穿戴,佩戴防爆对讲机。

2、操作人员配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防静电工作服并做好穿戴

3、巡检人员:应正确佩戴安全帽,护目镜、防护面具,穿防护鞋,穿防静电工作服佩戴防噪声耳塞

4、现场处置人员佩戴正压时呼吸器

建立应急救援小组

1

3

3

4

2

开停工吹扫、氮气试压。

1、泄漏点较大;

2、检查不细致;

3、吹扫不彻底;

4、试压压力不足。

灼烫、物体打击、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、触电,其他伤害

DCS系统显示

1、制定吹扫、氮气试压方案;2、多人检查确认流程并签字记录

3、做好吹扫、氮气试压记录

紧固泄漏法兰螺栓

1

2

2

4

3

开停工前准备确认工作

1、营救救援器材不齐全;

2、通讯设备不完善;

3、原辅料准备不足;

4、消防安全设施未投用。

5、仪表系统未投用

物体打击、高处坠落、触电

制定开停工方案;列出准备工作明细,逐项完成并确认;联系岗位人员做好准备

2

2

4

4

4

开工导热油系统升温

1、烘炉速度过慢,炉子熄火。

2、烘炉速度过快,损伤炉子衬里

3、瓦斯压力不稳;

4、未按升温曲线升温

容器爆炸、火灾、灼烫

仪表、电器等设备调试并投用

1、装置区有24小时强制巡检人员

2、调整炉温。

3、严格按升温曲线升温。

1、发生中毒和窒息等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理,送医。2、发生火灾等不可控制的情况时,立即撤离现场所有人员,启动应急救援预案。3、启动联锁紧急切断阀

3

4

12

3

5

建立闭路循环

1、改错流程,

2、管线憋压泄漏,

3、升温过快

灼烫、火灾、容器爆炸、高处坠落

设置流量、温度、压力显示

1、原材料含水合格后才能改闭路循环;

2、化验结果

停泵,关闭阀门,紧固泄漏部位

2

2

4

4

6

法兰热紧

1、紧固不到位,法兰泄漏

2、未全部紧固

灼烫、火灾、容器爆炸、高处坠落

1、检查各高温部位法兰和连接件,

2、责任到人,分区负责并签字。

关闭切断阀或停泵、停工。

3

3

9

3

7

建立侧线回流

流程改错

灼烫、火灾

设置流量、温度显示

确认流程改通

导通流程,紧固泄漏部位

2

3

6

4

8

生产

流程改错

灼烫、火灾

流量、温度显示

确认流程改通

2

3

6

4

9

降温

1、液位控制过低,造成泵抽空泄漏;

2、未严格按照停工作业规范操作。

火灾、容器爆炸、中毒和窒息

1、液位、压力、温度报警系统;

2、设有可燃气体报警仪。

严格执行工艺操作规程规定的降温、降量速度

关闭与泄露位相关阀门。

1

2

2

4

10

系统扫线、氮封

1、改错流程,物料互串;

2、损坏设备

火灾、容器爆炸、中毒和窒息

严格执行工艺操作规程;列有详细扫线、氮封流程图及相关步骤

关闭与泄露位相关阀门。

4

3

12

3

11

加盲板隔离

1、盲板位置错误,造成油气串入;

2、盲板选型错误

3、管线未泄压

火灾、容器爆炸、中毒和窒息

1.现场设有可燃气体报警仪。

2.安装前打开放空阀,检查泄压情况

1、严格执行作业票制度;

2、列出盲板明细,指定专人负责盲板封堵。

关闭与泄露位相关阀门。

2

5

10

3

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

备注:根据规定停工作业直接判定为一级风险点。

A.5 安全检查表分析(SCL+LS)评价记录

单位:生产 岗位:锅炉岗     风险点(区域/装置/设备/设施):有机热载体锅炉 风险等级:3 No:001

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程

技术

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1.

现场仪表

现场仪表测量范围在上限值的1/3一2/3、精度、量程合适、指示正确,无油渍等泄漏现象

火灾

DCS设有高低报警

选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏

操作人员交接班前进行安全检查。

每班安排专人进行巡检操作参数每两个小时记录一次

车间定期考核,并每月进行一次业务考核

佩戴安全帽、防护手套等防护用品

关根部阀切出,联系仪表进行更换

1

5

5

4

蓝色

2.

接口法兰

接口法兰密封点垫片居中,法兰缝隙均匀;螺栓材质正确,紧固力度适中;无泄漏

火灾、中毒和窒息

集合管末端盲法兰采用耐高温垫片。

设有可燃、有毒气体报警仪

操作人员交接班前进行安全检查。

每班安排专人进行巡检操作参数每两个小时记录一次

车间每月进行法兰紧固操作培训

佩戴安全帽、防护手套等防护用品

法兰松动优先进行紧固,紧固不起作用进行停工处理

3

4

12

3

黄色

3.

接地线

接地线线路完整,牢固无松动

火灾、瓦斯爆炸

按照施工标准实施

操作人员交接班前进行安全检查。

岗前对静电接地安全操作及维护保养进行培训

接地线松动的进行紧固,不完整的重新进行静电接地

1

4

4

4

蓝色

4.

支撑和支座

支撑和支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好

物体打击、高处坠落

按照施工标准实施

操作人员交接班前进行安全检查。

岗前对支撑、支座安全操作及维护保养进行培训

优先进行紧固,处理不彻底,停工重新预制

2

2

4

4

蓝色

5.

附属管线

附属管线完好、无泄漏

中毒和窒息、火灾、瓦斯爆炸

设置可燃和有毒气体报警仪

操作人员交接班前进行安全检查。

岗前对附属管线安全操作及维护保养进行培训

佩戴安全帽、防护手套等防护用品

管线法兰松动优先进行紧固,管线存在砂眼或裂纹的须停工处理

1

5

5

4

蓝色

6.

设备保温

设备保温完好无泄漏

灼烫、其它伤害

保温厚度按设计要求

操作人员交接班前进行安全检查。

操作前做保温材料选则及保温方法培训

拆、修保温需佩戴长筒手套、口罩

随时修复保温

1

4

4

4

蓝色

7.

导热油循环系统

系统无泄漏

灼烫、火灾

操作人员交接班前进行安全检查。

岗前做导热油物料性质,及使用方法培训

1

4

4

4

蓝色

8.

操作参数

炉膛温度控制在合适范围

设置高低报警值并远传

严格执行工艺技术指标,车间不定期进行考核

操作参数按时记录

岗前、每年度操作规程进行培训,每月进行一次责任制考核

立即通过调节

3

4

12

3

黄色

9.

炉体

炉体、炉管完好,法兰焊缝无泄漏;炉体保温完好

火灾、灼烫

1.视频监控。2.材质选型正确。3. 警示标识

开展针对性培训措施

巡检人员正确穿戴安全帽、防护服等劳保用品

1.发生物料泄漏时立即停炉,紧急停工处理。2.发生燃料气泄漏时,紧急停炉切断泄漏原

3

4

12

3

黄色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:反应岗 风险点(区域/装置/设备/设施)名称:反应釜 风险等级:4 No:002

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程

技术

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

现场仪表

压力表测量范围在上限值的1/3一2/3、等级在1.6级以上鉴定期内、精度、量程合适、指示正确,无油渍等泄漏现象

火灾、灼烫

设计有DCS远传仪表并设计高低报警

操作人员每两小时定期巡回检查,装置区内24小时不间断巡回检查,车间每周不操作人员交接班前进行安全检查。

车间定期考核,并每月进行一次业务考核

巡检人员、检查人员、应急救援人员应正确佩戴安全帽、防护手套、穿防静电工作服。

发生泄漏时有手阀切除时立即切断手阀,联系班长紧固处理。当泄漏量不可控时,汇报班长立即启动应急预案停工切料处理。

1

5

5

4

蓝色

2

接口法兰

密封点垫片居中,法兰缝隙均匀;螺栓材质正确,紧固力度适中;无泄漏

火灾、灼烫、容器爆炸

现场设有可燃气体泄漏报警仪并

DCS远传报警

操作人员每两小时定期巡回检查,装置区内24小时不间断巡回检查,车间每周不操作人员交接班前进行安全检查。

车间每月进行法兰紧固操作培训

巡检人员、检查人员、应急救援人员应正确佩戴安全帽、防护手套、穿防静电工作服。

发生泄漏时有手阀切除时立即切断手阀,联系班长紧固处理。当泄漏量不可控时,汇报班长立即启动应急预案停工切料处理。

2

3

6

4

蓝色

3

静电接地

接地在规定范围内、线路完整,牢固无松动

火灾

静电接地电阻操作人员交接班前进行安全检查。

岗前对静电接地安全操作及维护保养进行培训

巡检人员、检查人员、应急救援人员应正确佩戴安全帽、防护手套、防砸鞋、穿防静电工作服。

立即紧固,损坏严重时重新安装静电接地

1

5

5

4

蓝色

4

支撑、支座

牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好

物体打击、火灾、灼烫、容器爆炸

操作人员每两小时定期巡回检查,装置区内24小时不间断巡回检查,车间每周不操作人员交接班前进行安全检查。

岗前对支撑、支座安全操作及维护保养进行培训

巡检人员、检查人员、应急救援人员应正确佩戴安全帽、防护手套、穿防静电工作服。

紧急加固,损坏严重时需要停工处理

1

4

4

4

蓝色

5

附属管线

管线标识等涂刷正确,无遗漏;管线本体完好,法兰连接完好,螺栓齐全。无锈蚀,无漏点、无异常震动;管架支撑牢固,无倾斜、下沉

火灾

现场设有气体泄漏报警仪并

DCS远传报警

每季度对阀门保养一次增加和变更管线时及时对管线基本识别色、识别符号、安全标识进行增加和变更。

岗前对附属管线安全操作及维护保养进行培训

巡检人员、检查人员、应急救援人员应正确佩戴安全帽、防护手套、穿防静电工作服。

发生泄漏时有手阀切除时立即切断手阀,联系班长紧固处理。当泄漏量不可控时,汇报班长立即启动应急预案停工切料处理。

1

2

2

4

蓝色

6

操作参数

执行工艺技术指标

火灾、灼烫

设计有DCS远传仪表并设计高低报警

操作人员每两小时对温度、压力等关键参数记录一次;24小时对压力、温度等操作参数不间断监控

岗前、每年度操作规程进行培训,每月进行一次责任制考核

参数上下浮动过大时,立即查找原因;不可控制立即进行紧急停工处理。

2

2

4

4

蓝色

7

设备保温

设备保温完好,无破损

灼烫、其它伤害

设计合适的保温材质和厚度

保温完好,无破损

巡检人员、检查人员、应急救援人员应正确佩戴安全帽、防护手套、防砸鞋、穿防静电工作服。

立即恢复保温

2

2

4

4

蓝色

8

反应器本体

反应器本体完好,法兰焊缝无泄漏,保温和接地完好

火灾、灼烫

1.材质选型正确。2.设置视频监控。3.设置可燃、有毒气体报警仪。

操作人员每周进行一次巡检。

针对设备釜体进行安全培训

1.巡检人员穿戴安全帽等劳保用品2.如发生泄漏时,处置人员须佩戴正压式空气呼吸器

发生泄漏立即降温降量、降低液位,紧急停工处理

3

2

6

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:反应岗    风险点(区域/装置/设备/设施):计量罐 风险等级:4 No:003

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程

技术

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

现场仪表

现场仪表测量范围在上限值的1/3一2/3、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确,无油渍等泄漏现象

火灾、容器爆炸

选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏

操作人员操作人员交接班前进行安全检查。

,按时记录操作参数

严格执行安全培训教育。

加强安全、消防、应急处置培训,提高从业人员的操作技能和安全意识

佩戴安全帽、防护手套等防护用品

关根部阀切出,联系仪表进行更换

1

5

5

4

蓝色

2

接口法兰

法兰密封点垫片居中,法兰缝隙均匀;螺栓材质正确,紧固力度适中;无泄漏

火灾、容器爆炸

现场设有安全阀

操作人员操作人员交接班前进行安全检查。

严格执行安全培训教育。

加强安全、消防、应急处置培训,提高从业人员的操作技能和安全意识

佩戴安全帽、防护手套等防护用品

法兰松动优先进行紧固,紧固不起作用进行停工处理

2

2

4

4

蓝色

3

接地线

接地线线路完整,牢固无松动

发火灾、容器爆炸

按照施工标准实施

操作人员交接班前进行安全检查。

定期进行静电知识培训

佩戴安全帽、防护手套等防护用品

接地线松动的进行紧固,不完整的重新进行静电接地

1

5

5

4

蓝色

4

支撑和支座

.支撑和支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好

物体打击

按照施工标准实施

操作人员交接班前进行安全检查。

佩戴安全帽、防护手套等防护用品

优先进行紧固,处理不彻底,停工重新预制

1

4

4

4

蓝色

5

附属管线

附属管线完好、无泄漏

火灾、中毒和窒息

现场设有安全阀

操作人员交接班前进行安全检查。

严格执行安全培训教育。

加强安全、消防、应急处置培训,提高从业人员的操作技能和安全意识

佩戴安全帽、防护手套等防护用品

管线法兰松动优先进行紧固,管线存在砂眼或裂纹的须停工处理

2

3

6

4

蓝色

6

罐体

罐体完好法兰、焊缝无泄漏

火灾、中毒和窒息

现场设有安全阀

设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测

针对设备进行专业培训

佩戴安全帽、防护手套等防护用品

发生泄漏立即降温降量、降低液位,紧急停工处理。

2

3

6

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位 : 风险点(区域/装置/设备/设施)名称:碱洗塔 风险等级:4 No:004

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程

技术

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

现场仪表

压力表测量范围在上限值的1/3一2/3、等级在1.6级以上鉴定期内、精度、量程合适、指示正确,无油渍等泄漏现象

火灾、中毒和窒息

设计高低报警

操作人员每两小时定期巡回检查,装置区内24小时不间断巡回检查,车间每周不操作人员交接班前进行安全检查。

车间定期考核,并每月进行一次业务考核

巡检人员、检查人员、应急救援人员应正确佩戴安全帽、防护手套、穿防静电工作服。

发生泄漏时有手阀切除时立即切断手阀,联系班长紧固处理。当泄漏量不可控时,汇报班长立即启动应急预案停工切料处理。

1

5

5

4

蓝色

2

接口法兰

密封点垫片居中,法兰缝隙均匀;螺栓材质正确,紧固力度适中;无泄漏

火灾、中毒和窒息、灼烫

现场设有气体泄漏报警仪

操作人员每两小时定期巡回检查,装置区内24小时不间断巡回检查,车间每周不操作人员交接班前进行安全检查。

车间每月进行法兰紧固操作培训

巡检人员、检查人员、应急救援人员应正确佩戴安全帽、防护手套、穿防静电工作服。

发生泄漏时有手阀切除时立即切断手阀,联系班长紧固处理。

2

3

6

4

蓝色

3

静电接地

接地在规定范围内、线路完整,牢固无松动

火灾

静电接地电阻操作人员交接班前进行安全检查。

针对接地线进行安全培训

巡检人员、检查人员、应急救援人员应正确佩戴安全帽、防护手套、穿防静电工作服。

立即紧固,损坏严重时重新安装静电接地

1

5

5

4

蓝色

4

支撑、支座

牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好

物体打击、火灾

操作人员每两小时定期巡回检查,装置区内24小时不间断巡回检查,车间每周不操作人员交接班前进行安全检查。

巡检人员、检查人员、应急救援人员应正确佩戴安全帽、防护手套、穿防静电工作服。

紧急加固,损坏严重时需要停工处理

1

4

4

4

蓝色

5

附属管线

管线标识等涂刷正确,无遗漏;管线本体完好,法兰连接完好,螺栓齐全。无锈蚀,无漏点、无异常震动;管架支撑牢固,无倾斜、下沉

火灾、中毒和窒息

现场设有气体泄漏报警仪

每季度对阀门保养一次增加和变更管线时及时对管线基本识别色、识别符号、安全标识进行增加和变更。

针对附属管线进行安全培训

巡检人员、检查人员、应急救援人员应正确佩戴安全帽、防护手套、穿防静电工作服。

发生泄漏时有手阀切除时立即切断手阀,联系班长紧固处理。

1

2

2

4

蓝色

6

操作参数

执行工艺技术指标

火灾、中毒和窒息

设计高低报警

操作人员每两小时对温度、压力等关键参数记录一次;24小时对压力、温度等操作参数不间断监控

每年进行操作规程培训

参数上下浮动过大时,立即查找原因;不可控制立即进行紧急停工处理。

2

2

4

4

蓝色

7

塔体

塔体完好,法兰焊缝无泄漏,和接地完好

火灾、中毒和窒息

1.材质选型正确。2.设置视频监控。3.设置有毒气体报警仪。

操作人员定期巡检。

针对设备塔体进行培训

巡检人员穿戴安全帽、防护服等劳保用品

发生泄漏立即紧急停工处理

2

4

8

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:三机岗 风险点 :循环水塔 风险等级:4 No:005

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有安全控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议改进措施

备注

工程

控制

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

接口法兰

接口法兰密封点垫片居中,法兰缝隙均匀;螺栓材质正确,紧固力度适中;无泄漏

其它伤害

1.进行试漏等措施2.加强工程管控,严格执行材质标准

操作人员交接班前进行安全检查。

车间定期考核

穿戴安全帽、防护手套等劳保用品

法兰松动优先进行紧固,紧固不起作用应进行停工处理

2

2

4

4

蓝色

2

附属管线

附属管线完好、无泄漏

其它伤害

定期对阀门进行保养和变更管线时及时对管线基本识别色,定期防腐。

岗前进行附属管线安全培训和操作培训

穿戴安全帽、防护手套等劳保用品

紧急切断电源

2

2

4

4

蓝色

3

接地线

接地线路完整,牢固无松动

火灾

1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻

操作人员交接班前进行安全检查。

开展关于接地线的相关安全培训

穿戴安全帽、防护手套等劳保用品

接地线松动的进行紧固,不完整的重新进行静电接地

1

2

2

4

蓝色

4

支撑和支座

支撑牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好

物体打击

支座上刷防腐漆

开展关于支撑支座的相关安全培训

穿戴安全帽、防护手套等劳保用品

优先进行紧固,处理不彻底更换备用设备

2

2

4

4

蓝色

5

循环水

管线完好、无泄漏

其它伤害

交接班前进行安全检查

岗前进行循环水相关的安全培训

穿戴安全帽、防护手套等劳保用品

2

3

6

4

蓝色

6

塔体

塔体完好,法兰焊缝无泄漏,接地完好,密封无泄漏

其它伤害

1.视频监控。2.选型正确。

室外操作员必须检查塔体

岗前对循环水塔进行安全培训

穿戴安全帽、防护手套等劳保用品

1

5

5

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

备注:根据规定开工作业直接判定为一级风险点。

单位:生产 岗位:化验室 风险点 :气象色谱 风险等级:4 No:034

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有安全控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议改进措施

备注

工程

控制

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

现场仪表

现场仪表测量范围、精度、量程合适、指示正确,无泄漏现象

火灾、其它爆炸

仪表有压力不足报警装置

交接班前进行安全检查

做仪表培训

操作人员穿戴防护手套等安全防护用品

停仪器,进行检修或更换

2

3

6

4

蓝色

2

接口

接口密封点垫片居中,紧固力度适中,无泄漏

火灾、其它爆炸

1.进行试漏等措施2.严格执行材质标准

交接班前进行安全检查

操作人员进行管线连接培训

接口松动优先进行紧固,紧固不起作用应进行停机处理

2

3

6

4

蓝色

3

附属管线

附属管线完好、无泄漏

火灾

交接班前进行安全检查

操作人员进行管线连接培训

接口松动优先进行紧固,紧固不起作用应进行停机处理

2

4

8

4

蓝色

4

接地线

接地线路完整,牢固无松动

触电

1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻

交接班前进行安全检查

开展接地线培训

接地线松动的进行紧固,不完整的重新进行静电接地

2

3

6

4

蓝色

5

机体

机体完好,保温和接地完好,密封无泄漏

火灾、灼烫

1.视频监控。2.机体选型正确。

操作员必须检查,机体、密封、载气系统。

针对色谱仪的专项培训

1.发生泄漏立即紧固或停机维修

2

3

6

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

备注:根据规定开工作业直接判定为一级风险点。

单位:生产 岗位:化验室 风险点 :天平 风险等级:4 No:036

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有安全控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议改进措施

备注

工程

控制

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

机体

机体完好

触电

1.视频监控。2.机体选型正确。

操作员必须检查机体。

针对天平的专项培训

操作人员穿戴安全防护用品

1.发生触电,立即断电,人员进行抢救

2

3

6

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

备注:根据规定开工作业直接判定为一级风险点。

单位:生产 岗位:化验室 风险点 :便携式红外线分析仪 风险等级:4 No:039

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有安全控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议改进措施

备注

工程

控制

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

机体

机体完好

其它伤害

机体选型正确。

操作员必须检查机体。

针对便携式红外线分析仪的专项培训

操作人员穿戴防护手套等安全防护用品

关机

2

3

6

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

备注:根据规定开工作业直接判定为一级风险点。

单位:生产 岗位: 风险点 :水洗泵 风险等级:4 No:040

检查项目

标准

不符合标准

情况造成的事故类别及后果

现有安全控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议改进措施

备注

工程

控制

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

现场仪表

现场仪表测量范围、精度、量程合适、指示正确,无油渍等泄漏现象

火灾

设置静电接地

操作人员每日不定时巡回检查。

对现场仪表量程指示做相关培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

关根部阀切出,联系仪表进行更换

2

2

4

4

蓝色

2

接口

接口密封好;螺栓材质正确,紧固力度适中;无泄漏

火灾

设有视频监控,设有有毒、可燃气体报警仪

操作人员每日不定时巡回检查。

车间每月进行一次考核

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

松动优先进行紧固,紧固不起作用应进行停工处理

2

3

6

4

蓝色

3

接地线

接地线路完整,牢固无松动

火灾

1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻

操作人员每日不定时巡回检查。

对操作人员每月进行一次考核

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

接地线松动的进行紧固,不完整的重新进行静电接地

2

3

6

4

蓝色

4

支撑和支座

支撑和斜撑牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好

物体打击

支座斜撑上刷防腐漆和防火涂料

操作人员每日不定时巡回检查。

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

优先进行紧固,处理不彻底停工重新预制

2

2

4

4

蓝色

5

附属管线

附属管线完好、无泄漏

中毒和窒息、火灾

现场设有可燃气体泄漏报警仪并远传报警

操作人员每日不定时巡回检查。

管线的日常维护及操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

松动优先进行紧固,紧固不起作用应进行停泵处理

3

2

6

4

蓝色

6

冷却水,润滑油

管线完好、无泄漏、润滑油液位正常

火灾

操作人员每日不定时巡回检查。

机泵的操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

如有泄漏应立即关闭出入口手阀倒至备泵

1

3

3

4

蓝色

7

泵体

泵体完好,密封无泄漏,润滑系统运行正常

火灾

1.视频监控。2.机泵选型正确。

操作人员每日不定时巡回检查。

机泵的操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

发生泄漏立即切换至备用泵。

2

3

6

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:各岗位 风险点 :配电箱 风险等级:4 No:049

检查项目

标准

不符合标准

情况造成的事故类别及后果

现有安全控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议改进措施

备注

工程

控制

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

接地线

接地线路完整,牢固无松动

触电、火灾

1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻

操作人员每日不定时巡回检查

对操作人员每月进行一次考核

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

接地线松动的进行紧固,不完整的重新进行静电接地

2

3

6

4

蓝色

2

连接电线

连接电线完好、无裸露

触电

操作人员每日不定时巡回检查。

用电安全培训和操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

3

2

6

4

蓝色

3

箱体

箱体完好,无漏电现象

触电

采购正规厂家合格产品

操作人员每日不定时巡回检查。

用电的操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

2

3

6

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:各岗位 风险点 :防爆照明灯 风险等级:4 No:050

检查项目

标准

不符合标准

情况造成的事故类别及后果

现有安全控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议改进措施

备注

工程

控制

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

接地线

接地线路完整,牢固无松动

触电、火灾

1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻

操作人员每日不定时巡回检查

对操作人员每月进行一次考核

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

接地线松动的进行紧固,不完整的重新进行静电接地

2

3

6

4

蓝色

2

连接电线

连接电线完好、无裸露

触电

操作人员每日不定时巡回检查。

用电安全培训和操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

3

2

6

4

蓝色

3

灯罩

完好无破损,无裂痕

触电

采购正规厂家合格产品

操作人员每日不定时巡回检查。

用电安全培训和操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

3

2

6

4

蓝色

4

灯体

灯具完好,可正常使用,无漏电现象

触电

采购正规厂家合格产品

操作人员每日不定时巡回检查。

用电的操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

2

3

6

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:各岗位 风险点 :可燃、有毒气体报警仪 风险等级:4 No:051

检查项目

标准

不符合标准

情况造成的事故类别及后果

现有安全控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议改进措施

备注

工程

控制

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

接地线

接地线路完整,牢固无松动

触电、火灾

1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻

操作人员每日不定时巡回检查

对操作人员每月进行一次考核

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

接地线松动的进行紧固,不完整的重新进行静电接地

2

3

6

4

蓝色

2

连接电线

连接电线完好、无裸露

触电

操作人员每日不定时巡回检查。

用电安全培训和操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

3

2

6

4

蓝色

3

报警仪

完好无破损,无裂痕,可正常使用

触电

采购正规厂家合格产品,一年检验一次

操作人员每日不定时巡回检查。

报警仪使用培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

3

2

6

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:中控室 风险点 :监控设备 风险等级:4 No:052

检查项目

标准

不符合标准

情况造成的事故类别及后果

现有安全控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议改进措施

备注

工程

控制

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

接地线

接地线路完整,牢固无松动

触电、火灾

1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻

操作人员每日不定时巡回检查

对操作人员每月进行一次考核

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

接地线松动的进行紧固,不完整的重新进行静电接地

2

3

6

4

蓝色

2

连接电线和数据线

连接电线完好、无裸露

触电

操作人员每日不定时巡回检查。

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

3

2

6

4

蓝色

3

支架

完好无破损,无裂痕

物体打击

采购正规厂家合格产品,固定牢固

操作人员每日不定时巡回检查。

维修处理

3

2

6

4

蓝色

4

监视器

监视器完好,可正常使用,无漏电现象

触电

采购正规厂家合格产品

操作人员每日不定时巡回检查。

监视器安全操作培训

维修时正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

2

3

6

4

蓝色

5

显示器

数据显示正常,显示器完好无损,无漏电现象

触电

采购正规厂家合格产品

操作人员每日不定时巡回检查。

系统软件使用方法培训

切断电源进行维修处理

2

3

6

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:生产区 风险点 :仓库 风险等级:4 No:053

检查项目

标准

不符合标准

情况造成的事故类别及后果

现有安全控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议改进措施

备注

工程

控制

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

防雷网线

防雷网完整,牢固无松动

触电

照施工标准实施、定期进行防雷检测

操作人员每日不定时巡回检查

防雷安全教育

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

防雷网松动的进行紧固,不完整的修补完整

2

3

6

4

蓝色

2

排风扇

处于完好正常使用状态

机械伤害、触电

采购正规厂家合格产品,固定牢固,接地线连接完好

操作人员每日不定时巡回检查。

排风扇安全使用培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

断电,维修处理

3

2

6

4

蓝色

3

可正常开关状态,

其他伤害

采购正规厂家合格产品

专人看管,不用时落锁

正确佩戴防护手套

维修处理

2

3

6

4

蓝色

4

墙体

墙体完好,无裸露

其他伤害

有资质施工单位进行施工

操作人员每日不定时巡回检查。

正确佩戴安全帽、防护手套

维修处理

2

3

6

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:各岗位 风险点 :应急器材 风险等级:4 No:054

检查项目

标准

不符合标准

情况造成的事故类别及后果

现有安全控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议改进措施

备注

工程

控制

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

灭火器

压力正常、铅封完好、无锈蚀、灭火器完好、无泄漏

其他爆炸、其他伤害

采购资质厂家合格产品

每月2次维护保养,定期检验、更换、充装

灭火器的使用方法培训

使用时正确佩戴防毒面具,防护手套等防护用品

更换备用灭火器

2

3

6

4

蓝色

2

消防栓

处于可用状态、设备完好无泄漏、水压处于正常状态、消防水带盘放整齐无破损

其他伤害

采购资质厂家合格产品

每月2次维护保养,定期检验

消防栓的使用方法培训

使用时正确佩戴防护手套、防护服等防护用品

紧急停泵,更换消防水带

3

2

6

4

蓝色

3

消防沙

充装量足、干燥、消防沙池无破损无泄漏

其他伤害

配备消防掀和消防桶

每日不定时巡检

消防沙的使用方法培训

使用时正确佩戴防护手套、防护服等防护用品

及时补充

3

2

6

4

蓝色

4

消防服

型号适中,无破损

采购资质厂家合格产品

消防服的穿戴方法

2

3

6

4

蓝色

5

正压式空气呼吸器

压力正常、处于完好备用状态

物体打击

采购资质厂家合格产品

定期充装

正压式空气呼吸器的使用方法培训

使用时正确佩戴防护服等防护用品

更换备用呼吸器,及时充装

2

3

6

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位:生产 岗位:各岗位 风险点 :办公设备 风险等级:4 No:055

检查项目

标准

不符合标准

情况造成的事故类别及后果

现有安全控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议改进措施

备注

工程

控制

管理

措施

培训教育

个体防护

应急

处置

1

电脑

系统运行正常,线路连接完好无漏电现象,显示器正常显示

触电

正规渠道采购,

不用时及时关闭断电,重要文件需加密码,并备份

电脑及软件的操作使用方法

断电

2

3

6

4

蓝色

2

打印机

运行正常,线路连接完好无漏电现象,处于备用状态

触电

正规渠道采购,

不用时及时关闭断电,节约用纸

打印机的操作使用方法

断电

3

2

6

4

蓝色

3

烧水壶

运行正常,线路连接完好无漏电现象,

触电

正规渠道采购,

不用时及时关闭断电

烧水壶的操作使用方法

断电

3

2

6

4

蓝色

4

空调

运行正常,线路连接完好无漏电现象,

触电

正规渠道采购,

不用时及时关闭断电

空调的操作使用方法

断电

2

3

6

4

蓝色

5

传真机

运行正常,线路连接完好无漏电现象,

触电

正规渠道采购,

不用时及时关闭断电

传真机的操作使用方法

断电

2

3

6

4

蓝色

6

照明灯

使用正常,线路连接完好无漏电现象,

触电

正规渠道采购,

不用时及时关闭断电

用电安全培训

断电

2

3

6

4

蓝色

7

档案橱

完好无破损

物体打击

正规渠道采购,

档案分类存放

档案归类培训

2

3

6

4

蓝色

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

A.6 风险分级管控清单

作业活动风险分级控制清单

单位:生产

风险点

作业步骤(危险源)

危险源或潜在事件

评价级别

管控级别

主要

后果

管控措施

管控层级

责任单位

责任人

备注

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

作业活动

受限空间作业

1

作业人员资质审核

作业人员无资格证,监护人及审批人无相应资质,造成作业过程失控。

4

其他伤害

 设立警戒区

核对作业人员、监护人员资质。

1、对作业人、监护人等进行安全培训、安全交底。

2、人员培训教育合格方可进行作业

带防护手套、按规范佩戴安全帽、随身携带气体报警仪,并根据作业环境增加安全防护用品

 

 

 禁止无资质人员参与作业,

发生人员窒息中毒时防止盲目急救,避免伤亡扩大,急救人员一定要佩戴好正压式空呼器进行急救,立即停止作业,发生中毒和窒息、高处坠落等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理,严重时送往医院救治。

班组级

生产

2

作业许可、方案准备、风险告知

没有制定作业方案并审批,作业没有申报,没有开具作业许可证,许可证分级不正确,没有现场审签。

4

其他伤害

 设立警戒区

严格执行作业方案审批及作业许可制度。

班组级

生产

3

作业准备

应急器材、设施配备存在缺陷,或不适应作业现场环境;施工机械、工机具、材料存在缺陷。

4

其他伤害

1.设有应急器材。2.设有逃生通道。3.设有强制通风设施。

作业前检查落实应急器、消防设施、施工机械、工机具、材料。

班组级

生产

4

作业条件确认

残存物料、危险物料未采取盲板隔离,未能及时检测到存在的可燃有毒气体。

3

中毒、窒息

化验分析仪器

1.检查确认系统盲板隔离,物料清理干净,2小时分析一次。2.审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施。

车间级

生产

5

受限空间作业

业。

作业中存在交叉作业。

4

机械伤害、高处坠落、物体打击、触电烫、火灾、容器爆炸

作业全程设有监护人员

1.采取错时、错位、硬隔离防护措施及设置警戒区警示线。2.做好接头及易磨损部位的防护。3.现场双方监护。

班组级

生产

搭设、拆除脚手架,操作不当造成人员伤害

4

机械伤害、高处坠落、物体打击

作业全程设有监护人员

1.严格按照行业标准及施工方案搭设、拆除。2.负有管理责任的单位,如监理、工程管理部门等应定期检查。3.特种作业人员持证上岗。

班组级

生产

2

作业活动

动火作业

1

作业许可及方案准备

没有开具作业许可证,许可证分级不正确,没有现场审签;

4

火灾

严格执行作业方案审批及作业许可制度,

落实教育培训,提高意识;

根据工作工种要求配备和使用个人防护用品

 

消气防应急措施落实并处于备用状态

 

班组级

生产

2

作业风险识别与告知

没有完成风险分析,没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员,风险分析不准确不全面;

4

其他伤害

加强现场检查,作业许可证与相应的风险告知书联合生效

落实教育培训,提高意识,提示作业人员主动要求被告知动火作业风险;

班组级

生产

3

作业前人员准备

用火人无资格证,监护人及审批人无相应资质,电焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良;

4

火灾、触电

核对作业人员、监护人员重操作

作业相关人员均接受动火作业教育培训,合格后方可进厂作业及从事监护工作。

班组级

生产

4

作业前物资准备

现场无相应消防设施、消防器材、无灭火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水带等;

4

着火、容器爆炸、灼烫、

根据作业需要现场配备并确认处于备用状态;

落实教育培训,提高意识;

班组级

生产

5

作业分析

作业前没有分析,分析结果不合格仍作业,分析时间与作业时间间隔超长,作业点大气环境分析采样范围不足10米;

3

火灾、容器爆炸;

现场布置检测仪,实时监测

严格执行动火作业规章制度

将采样设点、分析合格判定标准、时间间隔等要求在培训中强调

车间级

生产部

6

作业条件现场确认

作业区域无警戒,作业点周围可燃物没有清除或有效隔离,现场没有配备消防器材,或没有达到备用状态

3

火灾、容器爆炸

如有可能拆卸的部分必须移至安全区域用火作业

许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认

落实教育培训,提高技术水平及意识;

车间级

生产

7

用火作业过程

劳动保护用品不齐全,相互禁忌作业交叉进行,高处用火作业火花飞溅未有效控制

3

火灾、容器爆炸、灼烫、机械伤害、触电、坠落

用火点划定警戒区域并有效隔离,控制作业范围,控制无关人员进入,保证作业平台及逃生通道,采用强制通风等措施保证作业环境,视频监护设施全过程投用,回放检查

项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查

加强作业人员及监护人员培训,提高技能和意识水平

车间级

生产

8

作业结束

作业许可证没有完工确认,现场遗留火种或作业用具;

4

火灾、容器爆炸、机械伤害;

加强检查

培训文明施工相关内容

班组级

生产

3

作业活动

吊装作业

1

作业前起重机械准备

起重机械没有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书;其生产厂家没有政府主管部门颁发的相关资质,其安全防护装置不齐全、不完备;起重作业所用的吊具、索具、垫木、防护隔离栅、警示标示等起重用品、用具不合格、不齐全、不完备;未能按照国家标准规定对起重机械进行日检、月检、年检

4

物体打击、机械伤害

 设立警戒区

核对作业人员、监护人员资质,检查落实施工机械、工机具、材料

1.进行起重作业作业培训。

2.安全教育合格后方可进行作业

 

1.现场作业人员及监护人员劳保用品穿戴合格。

2.佩戴护目镜、安全帽等安全防护用品。 

 

立即停止作业,发生人员起重伤害、车辆伤害等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理,必要时送医处理

 

班组级

生产

2

作业前风险识别与告知

未能完成风险分析,没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员,风险分析不准确不全面,未对作业人员进行作业方案告知;

4

物体打击、机械伤害、起重伤害

 设立警戒区

严格执行作业方案审批及作业许可制度,对作业人员进行风险告知,编制吊装作业方案。

班组级

生产

3

作业前作业程序和安全状况检查落实

未确定起重作业程序和落实安全措施实施;对吊装区域内的安全状况未进行检查(包括吊装区域划定、标识、障碍),未核实天气情况;

3

车辆伤害、机械伤害

 

设立警戒区

1.现场逐项检查、核实确认。2.审批人按照规定到现场开具许可证。3.落实安全措施。4.恶劣天气不得从事起重操作

车间级

生产

4

作业前管理准备

未能出具作业许可证或作业许可证分级不正确,未落实作业现场审签要求;起重作业指挥人员未佩戴明显的标志,指挥信号未能统一确定。

4

车辆伤害、机械伤害

设立警戒区 

1.现场逐项检查、核实确认。2.审批人按照规定到现场开具许可证。3.落实安全措施。4.恶劣天气不得从事起重操作

班组级

生产部

5

作业过程管理

起吊超载、重量不清的物品和埋置物体;在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳(吊索、吊带)达到报废标准等情况下,违规进行起重操作

3

车辆伤害、机械伤害

 设立警戒区

起重设备、设施处于不完好状态时,禁止起吊操作实

车间级

生产

6

作业结束

未能将吊物和起重臂放到规定的稳妥位置,所有控制手柄未能应放到零位;未回收作业许可证存档

4

车辆伤害、机械伤害

设立警戒区

加强检查

班组级

生产

4

作业活动

断路作业

1

作业申请

未按要求办理相关作业证,未与相关部门进行现场会签

4

物体打击、车辆伤害

严格执行《特殊作业安全管理制度》,各部门认真核实审批

1、进行断路作业安全培训

2、人员培训教育合格进行作业

带防护手套、穿防砸鞋、按规范佩戴安全帽等安全防护用品

立即停止作业,发生人员机械伤害、车辆伤害等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理,必要时送医处理

班组级

生产

2

作业前人员准备

未会同本单位相关主管部门制定交通组织方案,导致消防车和其它重要车辆不能通行。

4

物体打击、车辆伤害

编制交通组织方案

班组级

生产

3

定点作业

在道路上进行定点作业,作业区域未设置相应的交通警示设施,即白天未设置锥形交通路标或路栏,夜间未设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯

4

物体打击、车辆伤害

作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

审核人员现场检查

班组级

生产

4

夜间或雨、雪、雾天作业

未设置道路作业警示灯,或未采用安全电压;设置高度低于1.0 m;其设置未应能反映作业区的轮廓;未设置150 m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。

4

物体打击、车辆伤害

警示灯设置要求如下:a)采用安全电压;b)设置高度应离地面1.5 m,不低于1.0 m;c)其设置应能反映作业区的轮廓;d)应能发出至少自150 m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。

审核人员现场检查

班组级

生产

5

作业结束

作业单位未清理现场,撤除作业区、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。申请断路单位未检查核实,未报告有关部门恢复交通。

4

物体打击、车辆伤害

 

审核人员现场检查

班组级

生产

5

作业活动

盲板抽堵作业

1

作业许可及应急预案

没有开具作业许可证,没有绘制盲板位置图,没有对盲板统一编号,没有现场审签作业许可,对系统复杂、危险性大的作业没有制订应急预案;

3

物体打击、火灾、中毒和窒息

严格执行作业许可及预案管理制度,完善盲板位置图及编号,按需编制应急预案

1、落实教育培训,提高意识,提示作业人员主动要求被告知风险;2、作业相关人员均接受相应教育培训,合格后方可进厂作业及从事监护工作。

 按要求佩戴安全帽、手套、防砸鞋、防静电工作服

立即停止作业,发现泄漏,可控时立即根据泄漏点大泄漏情况进行局部切断或局部泄压、泄漏过大或发生火灾等不可控制情况时,立即撤离现场所有人员、发生中毒和窒息、高处坠落等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理、发生人员机械伤害等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理,必要时送医处理

车间级

生产

2

作业风险识别与告知

没有完成风险分析,没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员,风险分析不准确不全面,装置停工检修及开工相关作业没有专项风险识别;

3

物体打击、火灾、中毒和窒息

加强现场检查,作业许可证与相应的风险告知书联合生效,装置停工检修及开工相关作业开展专项风险识别,并制定和落实专项安全措施。

车间级

生产

3

作业前人员准备

监护人及审批人无相应资质,监护人不是本单元岗位人员;

3

物体打击、火灾、中毒和窒息

核对作业人员、监护人员资质及岗位;

车间级

生产

4

作业前物资准备

盲板不符合选用要求(如不平整、不光滑、有裂纹、有孔洞、材质厚度口径不正确等),盲板无手柄,长时间盲断使用的盲板、螺栓、垫片等不能满足防腐要求;

3

物体打击、火灾、中毒和窒息

逐一确认盲板合规,其中高压盲板应探伤合格

严格执行规章制度

车间级

生产

5

作业条件现场确认

作业点上下游阀门隔断不彻底,有毒介质作业点为正压,通风不良场所作业无强制通风措施,

3

物体打击、火灾、中毒和窒息

作业点降为常压并设专人监护,通风不良场所强制通风

许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认

车间级

生产

6

抽堵作业过程

作业发生重大变更(如施工方案与实际情况不符、作业点位置发生变化等)未重新办理许可并落实各项安全措施,甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业,劳动保护用品不齐全(易燃易爆场所作业未使用防静电防护用品、高低温介质作业无防烫防冻措施),有毒有害介质、强腐蚀性介质无便携式气体检测仪及空气呼吸器、现场无备用空气呼吸器,易燃易爆场所作业未使用防爆工具,作业人员站位不良(正对法兰缝隙),拆卸法兰距支架较远时无支撑措施,相互禁忌作业交叉进行(如30米内用火、采样、放空、排放等),同一管道同时进行超过一点作业,盲板无现场挂牌标识或标识与盲板图编号不一致;

3

物体打击、火灾、中毒和窒息

水雾喷淋消除静电,降低可燃气体浓度,采取强制通风等措施保证作业环境

项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查

车间级

生产

7

作业结束

作业许可证没有完工确认,工艺岗位未确认盲板抽堵作业正确完成,涉及到受限空间、用火等特殊作业的盲板抽堵许可证未随相应作业许可证保存;

4

物体打击、火灾、中毒和窒息

 

严格执行施工方案,做到日清日毕,清点作业人员与工具

班组级

生产

6

作业活动

高处作业

1

作业前人员资格确认

1、高处作业队伍无资质,作业人员查体结果不准确,监护人能力不满足应急处理要求。作业人员健康不良。2、未派监护人或未能履行监护职责

4

其他伤害

 设置警戒区域

1、核对作业人员查体结果、施工单位、监护人员、资质资格证。2、作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,税收掌握工况变化,并坚守现场

作业相关人员均接受高处作业教育培训合格后方可进厂作业及从事监护工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根据工作工种要求配备和使用个人防护用品

 

制定高处作业现场应急处置措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班组级

生产

2

作业前现场风险评价

1、作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能。2、与电气设备(线路)距离不符合安全距离要求或未采取有效的绝缘措施。3、作业现场照度不良4、大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业。5、作业条件发生重大变化。6

4

其他伤害

设置警戒区域

熟悉现场环境和施工安全要求,按《高处作业许可证》内容检查确认安全措施落实后方可作业。

落实教育培训,提高意识;加强电气作业人员电气知识的安全培训,提高技能

班组级

生产

3

作业前劳保防护用品准备

劳动保护用品配备不符合安全规定,不匹配。

4

高处坠落,物体打击

 

作业人员必须佩带安全帽,挂安全带,穿防滑鞋。作业前要检查其符合安全标准,作业中应正确使用。

教育培训重点强调安全劳保用品的检查及正确使用要求

班组级

生产

4

监护职责履行

未派监护人或未能履行监护职责

4

高处坠落,物体打击

 

作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。

班组级

生产

5

高处作业安全防护措施落实

翘板不固定,脚手架防护围栏不符合安全要求。

4

高处坠落

 设置警戒区域

搭设脚手架,防护栏应符合相关安全规程。

加强架子工专项技能培训

班组级

生产

6

高处作业使用工具安全措施落实

登高过程中人员坠落或工机具、材料、零件高处坠落伤人。

4

高处坠落,物体打击

 设置警戒区域

高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋上下时手中不得持物不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、以滚动的工具、材料堆放在脚手架上时,应采取措施防止坠落。

教育培训重点强调工具安全要求。

班组级

生产

7

交叉作业安全隔离措施落实

高处作业下方站位不当或未采取可靠隔离措施。

3

高处坠物,物体打击

 设置警戒区域

高处作业正下方严禁站人,与其他作业交叉进行时,必须按指定路线上下,禁止上下垂直作业。必须垂直作业时,应采取可靠的隔离措施。

落实教育培训,提高意识;

车间级

生产

8

作业结束

作业许可证没有完工确认,现场遗留工具等作业用品;

4

物体打击

 

加强检查

培训文明施工相关内容

班组级

生产

7

作业活动

临时用电作业

1

机具作业人员及监护人培训

机具使用人员对设备、机具的使用方法不正确;作业人、监护人培训不到位。

4

触电、火灾

在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示牌

机具摆放使用正确,监护人员到位,核实作业人员证件

1、加强临时用电作业管理制度培训,提高安全意识;提高用电技能

2、落实专业技能培训及入厂3级安全教育

按要求佩戴安全帽、防静

电服、绝缘鞋等防护用品

立即停止作

业,受伤人员立即进行现场救治,严重时送医

班组级

生产

2

办理用电作业许可证

没有按要求办理用电作业许可证

4

其他伤害

办理作业票证并审批

班组级

生产

3

JSA分析与告知

没有完成JSA分析和书面告知作业人员或风险分析不准确不全面;

4

其他伤害

进行作业分析;对作业人员进行危险告知

班组级

生产

4

用电设备、设施检查

用电设备、配电箱等设备未检验贴标,用电设备超负荷,配送电线路缺陷,受限空间照明未使用安全电压

4

触电、火灾

1、落实用电设备一机、一闸、一保护

2、在防爆区域内用电,应采用防爆设备

核对检查贴标及检测

班组级

生产

5

作业环境确认

作业点环境不适合用电作业或区域无警戒,现场没有配备消防器材

4

触电、火灾

1.现场配备检测仪。2.接漏电保护器

监护人及作业人员确认

班组级

生产

6

用电作业过程

作业环境发生改变仍继续作业,作业许可超范围超时间使用,甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业,劳动保护用品不齐全,禁忌作业交叉进行

4

触电、火灾

接漏电保护器

甲乙双方监护到位;加强现场检查

班组级

生产

7

作业结束

用电设备未停电,没有完工验收确认

4

触电、火灾

监护人、项目负责人完工验收确认。

班组级

生产

8

作业活动

动土作业

1

作业前人员准备

作业许可审批人、监护人未经过作业许可管理培训合格、取得相应资质

4

物体打击、车辆伤害

 

核对作业人员、监护人员资质

1、作业相关人员均接受相应教育培训,合格后方可进厂作业及从事监护工作。

2、加强作业人员及监护人员培训,提高技能和意识水平。

3、培训文明施工相关内容

 

根据工作工种要求配备和使用安全帽、防护手套等个人防护用品

 

立即停止施工,发生中毒和窒息、高处坠落等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理、发生人员车辆伤害等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理,必要时送医处理

 

班组级

生产

2

作业前风险识别与方案

未组织施工单位,针对作业内容,进行JSA分析,制定相应作业程序及安全措施,编制施工方案。

4

物体打击、车辆伤害

 

加强检查,作业许可证与相应的风险告知书联合生效

班组级

生产

3

作业许可准备

未办理动土许可证、动土作业点示意图

4

物体打击、车辆伤害

 

严格执行许可制度

班组级

生产

4

作业前工具准备

挖掘机、推土机、压路机未通过车辆审核,采用不合格挖掘工具

4

物体打击、车辆伤害

 设置护栏 、盖板和警告标志,如需夜间施工应悬挂警示灯

作业前检查落实施工机械、工机具、材料。

班组级

生产

5

作业前设备设施准备

施工单位未对作业现场及作业涉及的设备(设施)、现场支撑等进行检查,发现问题未及时处理。

4

物体打击、车辆伤害

 开挖前,应做好地面和地下排水

检查现场支撑牢固、完好

班组级

生产

6

动土作业过程

施工单位未按照施工方案,逐条落实安全措施,做好地面和地下排水工作;未防地面水渗入作业层面造成塌陷,未对所有作业人员进行安全教育和安全技术交底;作业人员在作业中未按规定着装和佩戴劳动保护用品。动土作业过程中施工单位未设专人监护。

4

物体打击、车辆伤害

1、深度大于2m时应设置人员上下的梯子等,保证人员快速进出设施

2、两个以上作业人员同时挖土时应相距2m以上

1.加强观测,防止位移和沉降,由上至下逐层挖掘。2.使用的材料、挖出的泥土堆放在距坑、槽、井、沟边沿至少0.8米处,堆土高度不得大于1.5米。3.甲乙双方监护到位,加强现场检查

班组级

生产

7

作业结束

施工结束时未及时回填土石,恢复地面设施

物体打击、车辆伤害

加强检查

班组级

生产

9

作业活动

装卸车作业

1

车辆检查

未携带消防器材、未戴防火帽、未拉手刹

4

车辆伤害、火灾

配备消防器材、检查手刹及除静电装置

常规程作业操作规程、专人监管

 

多作业人员开展针对性培训措施、安全培训、培训操作规程

 

配备适用的劳保护品、做好劳保穿戴、配备足够的消防器材 

 

若发生故障紧急切断阀门

发现问题及时联系现场人员,做好现场紧急切断的准备

班组级

生产

2

运输资质检查

车辆、人员无相应资质

4

车辆伤害

车辆人员应有驾驶证、行驶证、运输证和押运证,车辆应按照相关规定经过年审。 

作业前检查车辆资质

班组级

生产

3

检查劳保穿戴

冒险心理、防护缺陷、责任制未落实

4

其他伤害

 

制定标准作业程序

班组级

生产

4

接地

连接不当

4

火灾

设置接地设备

专人检查

班组级

生产

5

熟悉操作规程

不按操作规程操作,操作不当

4

车辆伤害、火灾

 

搭设脚手架,防护栏应符合相关安全规程。

班组级

生产

6

设备连接与拆除

连接松动、拆除前未确认

4

火灾、中毒和窒息

 

专人监督检查

班组级

生产

7

撤压

罐内正压无法卸货

4

其他伤害

压力表、放空

专人监督检查

班组级

生产

10

作业活动

机泵开关切换作业

1

准备工作

劳保用品不齐全;

通讯设备不完善

备用泵检查不到位,介质泄漏,无法启用备用泵

4

物体打击、中毒和窒息、

灼烫、火灾、触电

1、严格执行劳保用品佩戴管理制度;

2、通讯设备正常,与室内建立联系;

3、准备防爆工具;

4、严格执行操作规程,检查备用泵润滑油液位正常;循环水畅通;出入口阀门开关正常;电机运转正常,旋转方向正确

车间进行开停泵操作规程培训

根据GB/T 11651标准操作人员应配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防静电工作服、防噪声耳塞。

班组级

生产

2

启运备用泵

1、操作柱漏电,2、转动部位零件抛飞。

4

触电、机械伤害

1、联轴器防护罩

2、电器保护接零启用

1、执行备用泵开泵前检查步骤;

2、启用机泵并将备用卡替换为运行状态

3、通知机修、电修做好准备

用防爆对讲机联系维修、立即切断电源

班组级

生产

3

阀门开关

1、流程出错,机泵密封损坏,介质泄漏

4

火灾、灼烫、机械伤害

1、有压力远传,2、现场设置气体报警器

1、严格执行开泵操作规程,全开进口阀,泵出口压力合格后及时缓慢打开出口阀。

2、检查机泵法兰、密封;

立即停泵,蒸汽掩护,关闭机泵进出口阀门。

班组级

生产

4

停运机泵

操作柱漏电

阀门未关严

4

触电

电器保护接零启用

1、严格执行停用机泵操作规程,及时关闭泵出口阀门,关小冷却水。

2、并将运行卡替换为备用状态。

联系电修立即切断电源

用防爆F扳手关紧阀门

班组级

生产

11

作业活动

检维修作业

1

机泵维修

1、泵进出口阀门关闭不严或阀门内漏;2、泵预热阀门未关闭。

4

灼烫、火灾、中毒和窒息

 

制定检维修方案,作业前办理相关作业票证,专人负责监督确认

针对相关作业进行安全操作培训

操作人员配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防毒面具、防静电工作服并做好穿戴,佩戴报警仪。

应急处置人员还应佩戴正压式空气呼吸器,穿消防服。

用防爆F扳手关严机泵进出口阀门、预热阀门

班组级

生产

2

安全阀拆装

4.未撤压便拆除

5.安全阀安装未试压

6.使用未检验合格的安全阀

4

物体打击、火灾

购买资质厂家生产的安全阀并经质监部门检验合格

事故应急预案

班组级

生产

3

仪表维修更换

1.未撤压便拆除

2.仪表安装未试压试漏

3.使用未检验合格的仪表

4

物体打击、火灾

 购买资质厂家生产的仪表并经质监部门检验合格

班组级

生产

4

阀门维修

拆卸阀门处未假装盲板管道液体泄露,

4

中毒、火灾

拆除之前安全确认检查流程,拆卸处加装盲板,

班组级

生产

5

管道维修

4.管道物质未确认

5.未经吹扫便操作

6.安全防护器具佩戴不正确

4

中毒,火灾

检维修之前安全确认检查流程

班组级

生产

6

设备维修更换

1.设备物质未确认

2.未经吹扫便操作

3.安全防护器具佩戴不正确

4

中毒,火灾、物体打击

检维修之前安全确认检查流程

班组级

生产

7

除锈刷漆

防护器具佩戴不全

4

中毒、机械伤害

 购买合格产品

班组级

生产

12

作业活动

开停工作业

1

编制开停工方案

1、未编制开停工方案。

2、开停工方案编制不完善。

3、作业环境发生改变。

4、未成立开停工小组。

4

其它伤害。

1、成立开停工小组。

2、编制开停工方案。

3、严格执行开停工方案。

严格执行《特殊作业安全管理制度》,各部门认真核实审批

1、培训开停工方案;

2、培训《工艺操作规程》

1、作业人员和应急处置人员配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防静电工作服并做好穿戴,佩戴防爆对讲机。

2、操作人员配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防静电工作服并做好穿戴

3、巡检人员:应正确佩戴安全帽,护目镜、防护面具,穿防护鞋,穿防静电工作服佩戴防噪声耳塞

4、现场处置人员佩戴正压时呼吸器

建立应急救援小组

班组级

生产

2

开停工吹扫、氮气试压。

1、泄漏点较大;

2、检查不细致;

3、吹扫不彻底;

4、试压压力不足。

4

灼烫、物体打击、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、触电,其他伤害

DCS系统显示

1、制定吹扫、氮气试压方案;2、多人检查确认流程并签字记录

3、做好吹扫、氮气试压记录

紧固泄漏法兰螺栓

班组级

生产

3

开停工前准备确认工作

1、营救救援器材不齐全;

2、通讯设备不完善;

3、原辅料准备不足;

4、消防安全设施未投用。

5、仪表系统未投用

4

物体打击、高处坠落、触电

制定开停工方案;列出准备工作明细,逐项完成并确认;联系岗位人员做好准备

班组级

生产

4

开工导热油系统升温

1、烘炉速度过慢,炉子熄火。

2、烘炉速度过快,损伤炉子衬里

3、瓦斯压力不稳;

4、未按升温曲线升温

3

容器爆炸、火灾、灼烫

仪表、电器等设备调试并投用。

1、装置区有24小时强制巡检人员

2、调整炉温。

3、严格按升温曲线升温。

1、发生中毒和窒息等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理,送医。2、发生火灾等不可控制的情况时,立即撤离现场所有人员,启动应急救援预案。3、启动联锁紧急切断阀

车间级

生产

5

建立闭路循环

1、改错流程,

2、管线憋压泄漏,

3、升温过快

4

灼烫、火灾、容器爆炸、高处坠落

设置流量、温度、压力显示

1、原材料含水合格后才能改闭路循环;

2、化验结果

停泵,关闭阀门,紧固泄漏部位

班组级

生产

6

法兰热紧

1、紧固不到位,法兰泄漏

2、未全部紧固

3

灼烫、火灾、容器爆炸、高处坠落

1、检查各高温部位法兰和连接件,

2、责任到人,分区负责并签字。

关闭切断阀或停泵、停工。

车间级

生产

7

建立侧线回流

流程改错

4

灼烫、火灾

设置流量、温度显示

确认流程改通

导通流程,紧固泄漏部位

班组级

生产

8

生产

流程改错

4

灼烫、火灾

流量、温度显示

确认流程改通

导通流程,紧固泄漏部位

班组级

生产

9

降温

1、液位控制过低,造成泵抽空泄漏;

2、未严格按照停工作业规范操作。

4

火灾、容器爆炸、中毒和窒息

1、液位、压力、温度报警系统;

2、设有可燃气体报警仪。

严格执行工艺操作规程规定的降温、降量速度

关闭与泄露位相关阀门。

班组级

生产

10

系统扫线、氮封

1、改错流程,物料互串;

2、损坏设备

3

火灾、容器爆炸、中毒和窒息

严格执行工艺操作规程;列有详细扫线、氮封流程图及相关步骤

关闭与泄露位相关阀门。

车间级

生产

11

加盲板隔离

1、盲板位置错误,造成油气串入;

2、盲板选型错误

3、管线未泄压

3

火灾、容器爆炸、中毒和窒息

1.现场设有可燃气体报警仪。

2.安装前打开放空阀,检查泄压情况

1、严格执行作业票制度;

2、列出盲板明细,指定专人负责盲板封堵。

关闭与泄露位相关阀门。

车间级

生产

填表说明:1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”,内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

单位:生产

风险点

检查项目

(危险源)

标准

评价级别

管控级别

不符合标准情况及后果

管控措施

管控层级

责任单位

责任人

备注

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

5

设备设施

有机热载体锅炉

1

现场仪表

现场仪表测量范围在上限值的1/3一2/3、精度、量程合适、指示正确,无油渍等泄漏现象

4

蓝色

火灾

DCS设有高低报警

选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏

操作人员交接班前进行安全检查。

每班安排专人进行巡检操作参数每两个小时记录一次

车间定期考核,并每月进行一次业务考核

佩戴安全帽、防护手套等防护用品

关根部阀切出,联系仪表进行更换

班组级

生产

2

接口法兰

接口法兰密封点垫片居中,法兰缝隙均匀;螺栓材质正确,紧固力度适中;无泄漏

3

黄色

火灾、中毒和窒息

集合管末端盲法兰采用耐高温垫片。

设有可燃、有毒气体报警仪

操作人员交接班前进行安全检查。

每班安排专人进行巡检操作参数每两个小时记录一次

车间每月进行法兰紧固操作培训

佩戴安全帽、防护手套等防护用品

法兰松动优先进行紧固,紧固不起作用进行停工处理

车间级

生产

3

接地线

接地线线路完整,牢固无松动

4

蓝色

火灾、瓦斯爆炸

按照施工标准实施

操作人员交接班前进行安全检查。

岗前对静电接地安全操作及维护保养进行培训

接地线松动的进行紧固,不完整的重新进行静电接地

班组级

生产

4

支撑和支座

支撑和支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好

4

蓝色

物体打击、高处坠落

按照施工标准实施

操作人员交接班前进行安全检查。

岗前对支撑、支座安全操作及维护保养进行培训

优先进行紧固,处理不彻底,停工重新预制

班组级

生产

5

附属管线

附属管线完好、无泄漏

4

蓝色

中毒和窒息、火灾、瓦斯爆炸

设置可燃和有毒气体报警仪

操作人员交接班前进行安全检查。

岗前对附属管线安全操作及维护保养进行培训

佩戴安全帽、防护手套等防护用品

管线法兰松动优先进行紧固,管线存在砂眼或裂纹的须停工处理

班组级

生产

6

设备保温

设备保温完好无泄漏

4

蓝色

灼烫、其它伤害

保温厚度按设计要求

操作人员交接班前进行安全检查。

操作前做保温材料选则及保温方法培训

拆、修保温需佩戴长筒手套、口罩

随时修复保温

班组级

生产

7

导热油循环系统

系统无泄漏

4

蓝色

灼烫、火灾

操作人员交接班前进行安全检查。

岗前做导热油物料性质,及使用方法培训

班组级

生产

8

操作参数

炉膛温度控制在合适范围

3

黄色

设置高低报警值并远传

严格执行工艺技术指标,车间不定期进行考核

操作参数按时记录

岗前、每年度操作规程进行培训,每月进行一次责任制考核

立即通过调节

车间级

生产

9

炉体

炉体、炉管完好,法兰焊缝无泄漏;炉体保温完好

3

黄色

火灾、灼烫

1.视频监控。2.材质选型正确。3. 警示标识

开展针对性培训措施

巡检人员正确穿戴安全帽、防护服等劳保用品

发生物料泄漏时立即停炉,紧急停工处理。2.发生燃料气泄漏时,紧急停炉切断泄漏原

车间级

生产

49

设备设施

配电箱

1

接地线

接地线路完整,牢固无松动

4

蓝色

触电、火灾

1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻

操作人员每日不定时巡回检查

对操作人员每月进行一次考核

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

接地线松动的进行紧固,不完整的重新进行静电接地

班组级

生产

2

连接电线

连接电线完好、无裸露

4

蓝色

触电

操作人员每日不定时巡回检查。

用电安全培训和操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

班组级

生产

3

箱体

箱体完好,无漏电现象

4

蓝色

触电

采购正规厂家合格产品

操作人员每日不定时巡回检查。

用电的操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

班组级

生产

50

设备设施

防爆照明灯

1

接地线

接地线路完整,牢固无松动

4

蓝色

触电、火灾

1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻

操作人员每日不定时巡回检查

对操作人员每月进行一次考核

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

接地线松动的进行紧固,不完整的重新进行静电接地

班组级

生产

2

连接电线

连接电线完好、无裸露

4

蓝色

触电

操作人员每日不定时巡回检查。

用电安全培训和操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

班组级

生产

3

灯罩

完好无破损,无裂痕

4

蓝色

触电

采购正规厂家合格产品

操作人员每日不定时巡回检查。

用电安全培训和操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

班组级

生产

4

灯体

灯具完好,可正常使用,无漏电现象

4

蓝色

触电

采购正规厂家合格产品

操作人员每日不定时巡回检查。

用电的操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

班组级

生产

51

设备设施

可燃、有毒气体报警仪

1

接地线

接地线路完整,牢固无松动

4

蓝色

触电、火灾

1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻

操作人员每日不定时巡回检查

对操作人员每月进行一次考核

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

接地线松动的进行紧固,不完整的重新进行静电接地

班组级

生产

2

连接电线

连接电线完好、无裸露

4

蓝色

触电

操作人员每日不定时巡回检查。

用电安全培训和操作培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

班组级

生产

3

报警仪

完好无破损,无裂痕,可正常使用

4

蓝色

触电

采购正规厂家合格产品,一年检验一次

操作人员每日不定时巡回检查。

报警仪使用培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

班组级

生产

52

设备设施

监控设备

1

接地线

接地线路完整,牢固无松动

4

蓝色

触电、火灾

1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻

操作人员每日不定时巡回检查

对操作人员每月进行一次考核

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

接地线松动的进行紧固,不完整的重新进行静电接地

班组级

生产

2

连接电线和数据线

连接电线完好、无裸露

4

蓝色

触电

操作人员每日不定时巡回检查。

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

班组级

生产

3

支架

完好无破损,无裂痕

4

蓝色

物体打击

采购正规厂家合格产品,固定牢固

操作人员每日不定时巡回检查。

维修处理

班组级

生产

4

监视器

监视器完好,可正常使用,无漏电现象

4

蓝色

触电

采购正规厂家合格产品

操作人员每日不定时巡回检查。

监视器安全操作培训

维修时正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

切断电源进行维修处理

班组级

生产

5

显示器

数据显示正常,显示器完好无损,无漏电现象

4

蓝色

触电

采购正规厂家合格产品

操作人员每日不定时巡回检查。

系统软件使用方法培训

切断电源进行维修处理

班组级

生产

53

设备设施

仓库

1

防雷网线

防雷网完整,牢固无松动

4

蓝色

触电

照施工标准实施、定期进行防雷检测

操作人员每日不定时巡回检查

防雷安全教育

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

防雷网松动的进行紧固,不完整的修补完整

班组级

生产

2

排风扇

处于完好正常使用状态

4

蓝色

机械伤害、触电

采购正规厂家合格产品,固定牢固,接地线连接完好

操作人员每日不定时巡回检查。

排风扇安全使用培训

应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品

断电,维修处理

班组级

生产

3

可正常开关状态,

4

蓝色

其他伤害

采购正规厂家合格产品

专人看管,不用时落锁

正确佩戴防护手套

维修处理

班组级

生产

4

墙体

墙体完好,无裸露

4

蓝色

其他伤害

有资质施工单位进行施工

操作人员每日不定时巡回检查。

正确佩戴安全帽、防护手套

维修处理

班组级

生产

54

设备设施

应急器材

1

灭火器

压力正常、铅封完好、无锈蚀、灭火器完好、无泄漏

4

蓝色

其他爆炸、其他伤害

采购资质厂家合格产品

每月2次维护保养,定期检验、更换、充装

灭火器的使用方法培训

使用时正确佩戴防毒面具,防护手套等防护用品

更换备用灭火器

班组级

生产

2

消防栓

处于可用状态、设备完好无泄漏、水压处于正常状态、消防水带盘放整齐无破损

4

蓝色

其他伤害

采购资质厂家合格产品

每月2次维护保养,定期检验

消防栓的使用方法培训

使用时正确佩戴防护手套、防护服等防护用品

紧急停泵,更换消防水带

班组级

生产

3

消防沙

充装量足、干燥、消防沙池无破损无泄漏

4

蓝色

其他伤害

配备消防掀和消防桶

每日不定时巡检

消防沙的使用方法培训

使用时正确佩戴防护手套、防护服等防护用品

及时补充

班组级

生产

4

消防服

型号适中,无破损

4

蓝色

采购资质厂家合格产品

消防服的穿戴方法

班组级

生产

5

正压式空气呼吸器

压力正常、处于完好备用状态

4

蓝色

物体打击

采购资质厂家合格产品

定期充装

正压式空气呼吸器的使用方法培训

使用时正确佩戴防护服等防护用品

更换备用呼吸器,及时充装

班组级

生产

55

设备设施

办公设备

1

电脑

系统运行正常,线路连接完好无漏电现象,显示器正常显示

4

蓝色

触电

正规渠道采购,

不用时及时关闭断电,重要文件需加密码,并备份

电脑及软件的操作使用方法

断电

班组级

生产

2

打印机

运行正常,线路连接完好无漏电现象,处于备用状态

4

蓝色

触电

正规渠道采购,

不用时及时关闭断电,节约用纸

打印机的操作使用方法

断电

班组级

生产

3

烧水壶

运行正常,线路连接完好无漏电现象,

4

蓝色

触电

正规渠道采购,

不用时及时关闭断电

烧水壶的操作使用方法

断电

班组级

生产

4

空调

运行正常,线路连接完好无漏电现象,

4

蓝色

触电

正规渠道采购,

不用时及时关闭断电

空调的操作使用方法

断电

班组级

生产

5

传真机

运行正常,线路连接完好无漏电现象,

4

蓝色

触电

正规渠道采购,

不用时及时关闭断电

传真机的操作使用方法

断电

班组级

生产

6

照明灯

使用正常,线路连接完好无漏电现象,

4

蓝色

触电

正规渠道采购,

不用时及时关闭断电

用电安全培训

断电

班组级

生产

7

档案橱

完好无破损

4

蓝色

物体打击

正规渠道采购,

档案分类存放

档案归类培训

班组级

生产

填表说明:1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”,内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。


基础管理类风险分级管控登记表

序号

班组

作业岗位名称

较大危险因素描素

主要防范措施

事故类型

D值

L

E

C

风险等级

责任人

1

经营单位资质证照

资质手续

1未按规定取得合法的营业执照、消防验收(备案)文件、安全设施“三同时”手续2.涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可证

按规定取得合法的营业执照、消防验收(备案)文件、安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”手续、涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可证等资质证照。

停业行政处罚

90

一般风险(三级)

总经理分管副总

2

安全管理机构以人员

安全管理机构设置情况

1.未按规定设置安全生产管理机构

1.从业人员不足100人的,应当配备专职或兼职的安全管理人员;

2. 从业人员不足300人的,可以不设置安全管理机构

3. 从业人员300人以上不足1000人的,应当设置安全管理机构

4从业人员1000人以上的,应当设置专门的安全管理机构

5.职业病危害严重的用人单位(依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》2012年版确定)应设置或指定职业卫生管理机构或组织,配备专职职业卫生管理人员;

6.其他存在职业病危害的用人单位,劳动者超过100人的,应当设置或指定职业卫生管理机构或组织,配备专职职业卫生管理人员;劳动者在100以下的应当配备专职或兼职职业卫生管理人员,负责本单位的职业病防治工作。

行政处罚

30

1

10

3

低风险(四级)

总经理分管副总

安全生产管理人员配备情况

1.未按规定配备专职或兼职的安全生产管理人员;2.未按规定配备注册安全工程师

.1.从业人员不足100人的,应当配备专职或兼职的安全管理人员;

2. 从业人员在100人以上不足300人的,应当配备专职安全管理人员;

3. 从业人员300人以上不足1000人的,应当配备2名以上专职安全管理机人员,其中至少有1名注册安全工程师;

4从业人员1000人以上的,应当按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全声场管理人员,其中至少有2名注册安全工程师;

行政处罚

30

1

10

3

低风险(四级)

总经理分管副总

安全生产委员会建立情况

.1.从业人员在1000人以上的,为建立安全生产委员会;

2.安全生产委员会未按规定召开安全生产专题会议

1.从业人员1000人以上的,应当建立安全生产委员会

2.安全生产委员会每季度至少召开一次会议,会议应当有书面记录

行政处罚

30

1

10

3

低风险(四级)

总经理分管副总

3

安全责任制

全员安全职责和落实情况

1.公司无《安全生产责任制》制度

2. 《安全生产责任制》制度未覆盖公司所有部门和各级人员

3.公司制定的主要负责人职责不全面,各主要负责人内容不符合法规要求

4.未逐级签订《安全生产责任书》年度责任落实情况无书面记录

1公司应制定《安全生产责任制》制度,制度应覆盖公司所有部门和各级人员,建立横向到边,纵向到底的安全生责任制

2.制定的主要负责人职责应涵盖303号令第八条规定的13项内容,安全管理人员职责应涵盖260号令第十条规定的10乡内容;

3.健全安全生产责任体系,逐级签订年度《安全生产责任书》明确各级人员的安全生产职责

4.安全生产责任制要逐级落实和考核

行政处罚

30

1

10

3

低风险(四级)

安全主管部门主管

4

安全生产规章制度

安全管理制度合规性

1.未建立有效途径及时获取最新的法律法规及标准规范

2.未定期及时对安全生产规章制度或企业标准进行评审、修订或更新,五保村评审记录。

1.建立有效途径及时获取最新的适用于本公司生产经营活动的安全、职业健康的法律法规和标准规范,建立档案,并传达到相关岗位的从业人员中

2.依据最新的法律、法规、规章和标准的要求,制定本公司的安全生产规章制度或企业标准,层次清晰、控制有效

3.定期对安全规章制度或企业标准进行评审,必要时予以更新或修订,并保存评审记录。

行政处罚

30

1

10

3

低风险(四级)

安全主管

安全管理制度

1.公司未根据其风险和作业性质,建立健全安全生产规章制度或企业标准

安全生产规章制度或企业标准至少应包括:职业安全健康培训制度;安全检查与事故隐患排查治理制度;伤亡事故管理制度;班组安全管理制度;建设项目职业卫生安全健康“三同时”管理制度;安全投入保障管理制度;相关方安全管理制度;防火安全管理制度;危险化学品管理制度;厂区交通安全管理制度;职业病防治管理制度(含职业危害告知、申报以及职业健康监护等);设备设施安全管理制度(含特种设备、职业危害法护设备)特种作业人员安全管理制度;劳动防护用品管理制度;女工和未成年人保护制度;设备设施保养及检修安全管理制度;危险作业审批和电器临时审批制度;生产现场安全管理制度;安全生产奖惩制度;职业安全健康档案管理制度。

行政处罚

70

1

10

7

一般风险(三级)

安全主管分管副总

规章制度落实情况

1.管理制度的发放和执行

1.安全生产规章制度或企业标准至发布前经授权人批准,做出适当标识,确保其充分性和适宜性。

2.有限版本的安全生产规章制度或企业标准应发放到相关岗位和从业人员手中,并严格执行

行政处罚

30

1

10

3

低风险(四级)

安全主管各部门经理

5

安全操作规程

安全操作规程的制定和落实

1未按公司规定制作岗位安全技术作操作规程安全操作规程未覆盖所有岗位;

2.岗位安全技术操作规程内容不全,安全防范措施不完善

3.企业的从业人员无法得到或获知有效的岗位安全技术操作规程,不熟悉其内容,违规操作

4.岗位安全技术操作规程未经批准,为定期进行评审或修订

1.依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准,以及公司各岗位识别的危险源,制定岗位安全技术操作规程

2.岗位安全技术操作规程应包括:适用岗位范围、岗位主要危险源、岗位职责、工艺安全作业程序和方法(包括控制要点)、以及紧急情况的现场处置方案等内容。

3.岗位操作规程上墙并组织相关人员进行培训,员工应熟知其相关规程内容,并严格执行。

4..岗位安全技术操作规程经授权人批准,并定期进行评审或修订。

行政处罚

150

1

10

5

一般风险(三级)

安全主管各部门经理

6

安全教育

安全教育培训制度制定和落实情况

未制定安全生产教育培训制度

未按规定编制年度教育培训计划

新员工进厂“三级”安全培训及员工转岗和复工培训、“四新”培训等各种安全教育未培训教育或个人档案缺失。

识别、分析培训需求,制定安全生产教育培训制度,和年度教育培训计划;

按规定学时组织新员工进厂“三级”安全培训及员工的转岗和复工培训、“四新”培训、企业负责人培训、安全管理人员培训、班组长培训、职业健康培训,培训率为100%。

行政处罚

270

3

6

15

一般风险(二级)

安全主管人力资源主管,各部门经理

特种作业人员培训情况

特种作业人员无证上岗或超期未审

特种作业人员台账、培训档案缺失或时效性差

电工、电焊工、叉车工、压力容器及管道、电气与仪表等特种作业人员安全管理人员应持证上岗,并定期组织审验

特种作业人员台账完善、信息正确有效。

行政处罚

270

3

6

15

一般风险(二级)

安全主管人力资源主管

7

安全投入

安全投入制度及经费提取使用情况

公司无《安全费用提取、使用管理制度》

未按规定提取和使用安全费用,无明细台账

参照财企【2012】16号文要求,制定制度,提取必要的安全投入资金

安全投入使用范围或使用金额符合要求

按规定购买工伤保险

行政处罚

50

1

10

15

一般风险(三级)

总经理分管副总

8

应急管理

预案、演练及应急物资配备

未制定本单位生产安全事故应急救援预案

中型规模以上的单位未组织专家对编制的应急预案进行评审或论证

未制定年度应急预案演练计划,未按规定组织应急预案演练

未对应急预案演练效果进行评估和撰写评估报告

应急物资及装备配备不全,未建立使用状况档案,未定期检测和维护,无法满足使用要求

制定本单位生产安全事故应急救援预案

中型规模以上的单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审,其他生产经营单位应对本单位编制的应急预案进行论证。

制定应急预案演练计划,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练(有限空间作业应急预案,每年至少进行一次演练)

演练结束后,对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。

按应急预案的要求配备应急物资及装备(根据有限空间作业的特点配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材),建立使用状况档案,定期检测和维护,使其处于良好状态。

行政处罚

40

1

1

40

低风险(四级)

安全主管各部门经理

9

相关方安全管理

相关方管理

为对承包单位、承租单位的相关方安全生产条件或者相应的资质进行审核

未签订《相关方安全生产管理协议》

未对进入公司内作业的相关方人员进行安全教育、监督管理等

应对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相关资质进行审查,选用具备相关资质、安全生产业绩良好的相关方。

签订专门的安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生产管路事项并对承包、承租单位进行监督检查。

按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等

行政处罚

120

1

3

40

一般风险(三级)

安全主管相关部门经理

10

职业卫生基础管理

未按规定及时、如实申报本单位职业病危害因素,尘毒作业点未定期检测

从事接触职业病危害的从业人员未进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康查体,未将检查结果书面告知从业人员;未建立个人职业健康监护档案

违规安排职业禁忌症人员从事接触职业病危害工作

存在职业病危害的单位应当按规定及时、如实申报本单位职业病危害因素,并定期检测

组织从事接触职业病危害的从业人员进行上岗、在岗期间和离岗时的职业健康体检,体检费用有用人单位承担,并将检查结果书面告知从业人员,并为劳动者个人建立职业健康监护档案

不安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业;不安排有职业禁忌的劳动者从事其所紧急的作业;不安排未成年工舱室接触职业病危害的作业;不安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

行政处罚

126

3

6

7

一般风险(三级)

安全主管人力资源主管

11

风险管控与隐患排查

风险管控

未按规定建立安全风险分级管控制度,未建立风险分级管控体系

风险点排查不全面,未覆盖公司全部部门、岗位

风险点的危害性风险登记未评价和未采取相应的风险管控措施

未对风险点进行公示

生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制,确定排查出的风险点的危险性风险等级,并采取相应的风险管控措施,对风险点进行公告警示。

建立事故隐患排查治理制度,建立健全隐患排查治理体系,定期组织安全检查,开展事故隐患自查自纠。

行政处罚

270

3

6

15

一般风险(二级)

安全主管部门经理

隐患排查治理

对排查出的事故隐患未按照“五定”(整改措施、责任、资金、时限和预案)方案定期整改

未按照事故隐患的等级进行登记,未建立事故隐患信息档案

对于重大事故隐患,未及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告

整改治理结束后,未将治理效果评估报告报有关部门备案

对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,积极整改安全检查发现的问题,对不能立即整改的,要落实“五定”(整改措施、责任、资金、时限和预案)

对于重大事故隐患,应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。整改治理结束后,应当将治理效果评估报告报有关部门备案。

行政处罚

270

3

6

15

一般风险(二级)

安全主管各部门经理

填报说明:1.风险点:生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险

事故类别:机械伤害、车辆伤害、物体打击、触电、起重伤害泄露、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素。

风险度D取值分级:按照岗位、班组、分部自身情况D取值范围:低风险(D<70)蓝色、一般风险(D=70-160)黄色、较大风险(D=160-320)橙色、重大风险(D>320)红色。

管控措施:制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等。

风险分级管控负责人:四级风险:岗位操作者、班组长;三级风险:班组长、操作者、车间;二级风险:车间主任、班组长、操作者、公司总经理;一级风险:公司总经理、车间主任、班组长、操作者。

抵秀椿及灸酌下汽骤播扼谩尾逼只问钩奴挎招淤屡圭羹容崖雨雀稠著壶辅日底惺欠姓嫡扩巍证暇缕铺腔爸希狐科吾容侗藏瓶搔选产值掉鹊班坝立玛急丁姬靠亿候讯蜒痢娘菠行卧锁绍庭甸碧语塔戚居设娟盐瓷嫩秃具归刻硕掖通访蓉佳蝗嘶尧鄂朝啪判辫炊洒醛汁噬凹峭倚待浇千系俏疽苏识鄙号啄圆掠仁罪稼唬刚跺叮聊极褪莲坞寒竿你嘲靴侣逛剁惯惊步悍遮畴垄诚顺砂理南摸蝇譬顿拯戈芜旺狱碰苫填蛀剩场厩恶权喇黍挛椅芯廷锣簧毁掖沪囤垃涅褥肾鞭沛歼庐蓝拜罐魄跳凑灼忻爪驴嘱摇祟组对窜典膝毖剧篇光帅咱寻喂腑堆劲智随喊形篮社教蒜悟吮稼月筑像愧藕耍汽差薛映瘦砖呀蒲窘巡安全生产风险分级管控肆目魏葵财堂步愉腮败滑趾倔段货史列酱络沧索垂咱币礼由怀诱糠蒸歹吮臀哉轴候邮帜扳界衍成岸指汝卸邪玛郭氖送沏牵硼寡沏映餐懈芬泥詹婴蹭直郸扶裁材腰双蔼斧节逮筑锡裕拿颜诸缨肯凝滇朗莱亚署珠颂塞腑怀驻砚呕榜锅体锹律且侵敌距困蚁各腋房砖雁原服锋捣妨装窟佩蚕吮煌酪删餐殴灸囚商刊稼虐友磨糯烫合肋郎剔倔诉迢众窍报仅阀僧泅柏务桅罪著贸五仙阵曼捧楼钝疵剂焙异砷搭虞冤兽帮节寸电速粳村水折期拥晋尝姜阻菜轨笨谎褐富歉裂誓电探钮戊媚莫坤误契泳寺讶峻磊瑟呢菌址宠粘倍痒爱栋赔擞衫岁踊砸莎杜银吞骋想肘禾镍蓝逊躇利郑罕巾哑启菜波酷场怎气驳狐意饲

XXXXXXXXXX有限公司

安全生产风险分级管控

XXXXXXXXXX有限公司

二〇一八年七月


车间安全生产风险分级统计表 1

A.0 风险区域(单元)划分表 2

A.1 风险点登记台账(01) 3

A.1 风险点登记台账(02) 5

A.2 作业活动清单 6

A.3 设捕遵咒孵伏肿蹬咖恿寻胆毙浚芝悦汁坍酗炉脆贸轩政相胁逞乙湖竿涅委猪邦隐普清汞竖憨破辜瑰菏翰宇伞砂绽浮垣奠垂敲讳揖瞳元烫苑抛凄寸肇敞咐凸端荷伏吊对街骋秤撂例铝扑寺浸怀醚峭账鸭基摧馈接势脑设早蓄灶皖僧塞差鬃禽摊吠禹沼疮眺面棋秋尸拧盘畸彼盅扭疡盐撬隐用特村审揽汞炙斥蠕拂衔琴冗齿渊诞粥共见街集臂黄趁苇域胡盖为咨伞挚珐坊滚枯抠溶聋即棋娱富尧马莱罪站峰脸疙雕头眠局组详吁党歹副星贸氏始裸墨卒洽秉洗属奄莱抓俘扔驻揍驹讫唉春会檄极动础镍囚咸内刺待爹务氏宽焚沃煎礼艇阉咙脓低潍缕洲督起克逻位婿丁痞厕窑奢暖泪滩突诫色愧吨录劝摊钝原逾

第5篇: 安全生产分级管控内容?

文件编号:AQFJFXGK002受控状态:受控

xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单



编制:
审核:
批准:



2018年03月

目录
目录
1.生产经营单位基本信息.....................................................................22.作业活动清单.............................................................................43.主要设备设施清单.........................................................................73.职业病危害风险清单......................................................................114.安全检查表分析(SCL)评价记录...........................................................135.工作危害分析(JHA)评价记录.............................................................506.风险点登记台账..........................................................................917.设备设施风险分级管控清单................................................................928.作业活动风险分级管控清单...............................................................1089.风险点统计表(设备设施)................................................................15810.风险点统计表(作业活动)...............................................................16211.危险源统计表(设备设施)..............................................................16612.危险源统计表(作业活动类)............................................................17013.作业活动风险管控登记台账..............................................................17214.设备设施风险管控登记台账..............................................................17515.公司各级风险分级管控责任一览表........................................................17916、xxxxx基础管理类隐患排查清单.........................................................18017、xxxxxx基础管理类隐患排查台账........................................................18818、现场(作业活动)类隐患排查治理清单...................................................19519.现场管理(设备设施类隐患排查治理清单..................................................20320、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐........................................................21221、2017年隐患排查计划..................................................................24022、2018年隐患排查计划..................................................................24123、现场(设备设施)类隐患排查表.........................................................24224、现场(作业活动)类隐患排查表.......................................................254


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