10年内审情况汇报
下面是小编为大家整理的10年内审情况汇报,供大家参考。
质量保证体系内部审核 情 况 汇 报
依据 TSG Z0004-2007 质量保证体系标准的要求和公司内部“审核计划”,公司质量保证体系内审小组于 09 年 1 月 20 日至 21 日共审核了与覆盖产品质量活动有关的 12 个部门及相关人员,会见了 11 人,共检查了 75 项,发现一般不符合项 3 个,无重要不符合项,不符合率为 3.8 %。对内审中发现的不符合项,内审组要求责任部门立即整改,采取纠正措施,于 10 年 01 月 18 日前完成,由办公室组织有关人员进行验证,现已按要求完成整改任务。
从内审情况来看,我公司自2009年3月1日起试运行TSG Z0004-2007质量保证体系标准,我公司按过程方式建立的文件化质量管理体系,基本符合标准要求;建立的符合标准要求和满足实际需要的质量方针和质量目标,各级人员一般都能够理解贯彻。通过近五年多时间的 ISO9001∶2000 质量管理体系标准的贯标和二年多的 TSG Z0004-2007 质量保证体系的运行,全公司员工的质量意识有所提高,过程监控得到了加强。质量管理体系运行基本有效。
在质量内外反馈中和过程的监视考核中所暴露出来的主要问题:一是对标准、质量手册和过程文件的理解,个别地方存在理解不够透彻、正确的问题,导致个别要求出现不符合项;二是员工的质量意识和工作责任心还要进一步加强;三是现场管理水平还有待进一步提高。
今后各部门应进一步加强对质量保证体系、质量手册和过程文件的学习和理解,加强工作责任心,认真严格地按标准、质量手册和过程文件的要求执行各项程序,使我公司的 TSG Z0004-2007 质量保证体系保持有效运行和不断持续改进提高,更好地满足顾客的要求。
管理者代表:史水荣
二○一一年一月二十二日